通常不用確認(rèn)銷項(xiàng)
你好.本月銷項(xiàng)稅額2000.進(jìn)項(xiàng)稅額7000.銷項(xiàng)稅額,:都是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額.2000..進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額7000..然后還需要再做什么分錄嗎
老師,關(guān)于增值稅普票免稅問(wèn)題 1、免稅做分錄時(shí)還需要用到應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額嗎? 2、免得稅額還需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎? 3、我公司交的稅控系統(tǒng)年費(fèi)可以抵扣增值稅,在做分錄時(shí)如何做?
我當(dāng)月應(yīng)交增值稅100元,因?yàn)榧佑?jì)抵減10%,所以結(jié)轉(zhuǎn)我當(dāng)月未交的增值稅的時(shí)候分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅85 營(yíng)業(yè)外收入5 這個(gè)可以作為營(yíng)業(yè)外收入的嗎?
老師,原先計(jì)入銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會(huì)計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫的嗎?另外寫這個(gè)分錄要寫什么摘要?
小規(guī)模企業(yè)不用免交增值稅,做賬的時(shí)候需要做這筆分錄嗎? 摘要:4 月主營(yíng)收入的增值稅免稅收入 借:營(yíng)業(yè)外收入 (銷項(xiàng)稅金額 99) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 (銷項(xiàng)稅金額 99) 老師請(qǐng)問(wèn)這筆分錄做得對(duì)嗎?
進(jìn)貨進(jìn)別人的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和我的報(bào)關(guān)單數(shù)量沒(méi)有一對(duì)一對(duì)上,可以嗎。怎么申報(bào)
老師 我新接手一個(gè)公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬(wàn),當(dāng)天又給另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)249.2萬(wàn),沒(méi)有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
如果前幾個(gè)月有發(fā)生銷售折讓,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在該怎么做呢?現(xiàn)在庫(kù)存的金額比原來(lái)發(fā)生的銷售折讓的金額還小
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)15小時(shí)理論和實(shí)操,多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?
股東以土地使用權(quán)入股的無(wú)形資產(chǎn)要攤銷?
私車公用,油補(bǔ),是在工資里邊嗎,還是可以單獨(dú)費(fèi)用報(bào)銷
老師,我買進(jìn)來(lái)的蔬菜免稅的,開出去也是免稅的嗎?
老師,單位是家汽車4s店,一般納稅人,完成一定銷售任務(wù)后,上游車企會(huì)給返利,您幫我看下,我這樣設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)分錄是否正確,有哪里需要改動(dòng)
公司要注銷,人員都已解除勞動(dòng)關(guān)系,個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào),人員都已經(jīng)選非正常了,離職時(shí)間也選了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)15小時(shí)理論和實(shí)操,多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?