您好,要做結(jié)轉(zhuǎn)的那筆
關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎,本月我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我入賬了 沒有發(fā)票平臺認(rèn)證
你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本,等需要抵銷項(xiàng)的時(shí)候再計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
老師 我們4月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 請問5月憑證需要做4月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的,直接入了進(jìn)項(xiàng)稅。售開了發(fā)票,做了銷項(xiàng)稅,但是月底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)+待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣 因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過度一下嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少
怎么理解 溢價(jià)債券的內(nèi)部收益率低于票面利率,折價(jià)債券的內(nèi)部收益率高于票面利率?它和 當(dāng)票面利率大于投資者期望的最低投資收益率時(shí),債券將溢價(jià)發(fā)行是一個(gè)意思嗎 還有,不是溢價(jià)發(fā)行的票面利率要大于市場利率嗎
老師您好!代扣代繳工資和匯算清繳工資不一致如何糾正申報(bào)
幾月份是找工作的最佳時(shí)期,感覺這會特別不好找工作@董孝彬老師
請問工程行業(yè)2024年截止12月31號負(fù)債率百分之80正常嗎?
股份制銀行和國有的銀行有什么區(qū)別?
經(jīng)營范圍:汽車維修、保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù),能開發(fā)票:輪胎嗎?
老師好 季度報(bào)增值稅的想問一個(gè)問題 一季度有一筆收入按未開票收入報(bào)了收入 二季度這筆收入要求補(bǔ)開發(fā)票 想問 這筆收入在二季度報(bào)稅的話 是不是重復(fù)報(bào)稅了呢?
請問老師,工資申報(bào)也叫個(gè)稅申報(bào)嗎?有幾個(gè)臺階?。繚M10萬之后個(gè)稅怎么扣,老板2個(gè)廠,都在發(fā)工資,但是只有一個(gè)廠在幫他交金,這樣沒有問題吧
董孝斌老師,請問做了2年的員工,因?yàn)楣ぷ魇д`做壞產(chǎn)品被開除,廠里需要支付他賠償金嗎?這個(gè)賠償金怎么給,是上海最低工資一個(gè)月?
要結(jié)轉(zhuǎn),對吧,從轉(zhuǎn)出未交,到未交對吧?
是即使不要交稅也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可對?
是的,要結(jié)轉(zhuǎn)的
把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面
待認(rèn)證我已經(jīng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅了,我現(xiàn)在問的是我可要還要結(jié)轉(zhuǎn),借,轉(zhuǎn)出未交,貸,未交,可還要做這一分錄,
老師你不能完整點(diǎn)回答嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這個(gè)就是完整的分錄,您看下吧
老師那我就要第種的會計(jì)分錄就可以了?
我是留抵有余額,
留底有余額的,這種不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的