你好,不可以的,現(xiàn)在就借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸銀行存款。
老師,我們是一般納稅人,發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)候能不能先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等到月底把需要勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
你好老師.我4月收到了增值稅專用發(fā)票.我先把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本,等需要抵銷項(xiàng)的時(shí)候再計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,等到次月實(shí)際要抵扣的時(shí)候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,公司收到的專用發(fā)票購貨的,票收到了貨收到了,但發(fā)票在本月還不需要認(rèn)證,這種情況是直接在賬上計(jì)入庫存把進(jìn)賬稅額計(jì)入待認(rèn)證稅額嗎?還是可以根據(jù)自己情況可以先不做賬面處理,等到認(rèn)證時(shí)候再一起做入庫和進(jìn)項(xiàng)稅額好呢?
老師你好,我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,增值稅申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,收到進(jìn)項(xiàng)專票時(shí),發(fā)票未認(rèn)證勾選,但是會(huì)計(jì)把發(fā)票先入賬做成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額先掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了! 想請(qǐng)問簡(jiǎn)易計(jì)稅的不可以抵扣勾選么,那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么做處理呢
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
你好老師,我們還沒有營業(yè),不含稅金額我計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅額我已記入了“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”可以嗎老師!
可以的,可以這么做的。
你好老師:那我當(dāng)月記入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額需要填進(jìn)增值稅報(bào)表嗎?
好,沒有勾選的,不用填寫附表二的。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快