沒(méi)錯(cuò),就是這么操作的
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷(xiāo)售了再用。入庫(kù)時(shí)候:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷(xiāo)售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,等到次月實(shí)際要抵扣的時(shí)候再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,我這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣,可以采購(gòu)商品入庫(kù)時(shí),直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目嗎,等想抵扣時(shí)在從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
老師好:收到增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額記入:借方應(yīng)交稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,可以直接轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
老師,當(dāng)期收到專(zhuān)票不抵扣,等需要的時(shí)候再抵扣,是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅((待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)額)嗎?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過(guò)率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
那收到款項(xiàng),開(kāi)出的發(fā)票呢怎么做呢
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
實(shí)際交稅呢
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
這個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方又是什么科目呢
這個(gè)就是繳納增值稅的時(shí)候這么做的