借:銀行存款%2B
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-
利息收入月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師您好:固定資產(chǎn)月末結(jié)賬不平衡,怎么辦???
利息收入怎么做分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)??
老師,利息收入怎么做憑證呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我這邊利息收入80,利息支出36.7,怎么我結(jié)轉(zhuǎn)后科目表和資產(chǎn)負(fù)債表不平?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)試算不平衡怎么做
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱(chēng)影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買(mǎi)的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車(chē)行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車(chē)城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類(lèi)幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒(méi)有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
結(jié)轉(zhuǎn)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:本年利潤(rùn)
手工賬也是這樣嗎?這個(gè)不電腦賬的做法?
我要手工賬的做法,我不太懂
是的,手工賬就是這兩筆分錄
憑證兩項(xiàng)都是借方,那怎么平?
一個(gè)是正一個(gè)是負(fù),你也可以這樣做
借:銀行存款
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
這樣做月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
結(jié)轉(zhuǎn)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:本年利潤(rùn)