你好 利息收入之前怎么做分錄的
利息收入月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師,非盈利組織月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用收入的分錄怎么做
民辦非企業(yè)季度收到的銀行結(jié)息怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
利息收入怎么做分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)??
老師你好 調(diào)整增加以前月份的利息收入怎么做分錄 月末進(jìn)不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請(qǐng)問下 老板以個(gè)人名義購買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng),個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
借 銀行存款,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字
你好 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 你們財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)月沒有發(fā)生借方正數(shù)嗎 ?
老師,本年利潤(rùn)借方也是紅字?
財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)月沒有發(fā)生借方正數(shù)
你好 沒有借方正數(shù) 。那么你本年利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)的
如果手續(xù)費(fèi)用比利息收入打,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí)候本年利潤(rùn)就是正數(shù)是嗎
你好 是的。 那就是正常轉(zhuǎn)即可。
老師,當(dāng)月發(fā)生財(cái)務(wù)利息費(fèi)用,做分錄時(shí),用借方紅字合適,還是用貸方正數(shù)合適
你好 財(cái)務(wù)利息收入 這個(gè)是借方負(fù)數(shù)做 。