你好,是的,賬上不用做調(diào)整。
老師,以前年度虧損10萬(wàn),今年第一季度虧損2萬(wàn),累計(jì)到第二季度盈利2萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬(wàn),以前年度虧損還有8萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬(wàn),我是直接彌補(bǔ)8萬(wàn)還是要20萬(wàn)減10萬(wàn)了?
老師第一季度盈利60萬(wàn)彌補(bǔ)了去年虧損40,請(qǐng)問(wèn)第二季度是不是還可以彌補(bǔ)20萬(wàn)?
老師請(qǐng)問(wèn)。第一季度盈利10萬(wàn),彌補(bǔ)去年虧損50萬(wàn)。(23年虧損是50萬(wàn)),請(qǐng)問(wèn)第二季度假設(shè)盈利20萬(wàn),又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20,彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬(wàn),彌補(bǔ)虧損50個(gè)。第四季度如果盈利5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是只繳納5萬(wàn)產(chǎn)生的企稅嗎?
#提問(wèn)#老師我24年第一季度盈利、但是去年是虧損的、我申報(bào)今年第一季度在彌補(bǔ)以前年度虧損填去年的虧損數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司23年度虧損200多萬(wàn),24年第二季度盈利50幾萬(wàn)(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補(bǔ)以前年度虧損50幾萬(wàn),24年第四季度盈利的話就只能彌補(bǔ)以前年度虧損150幾萬(wàn)對(duì)嗎?
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
3月底盈利13萬(wàn),4月底5月底利潤(rùn)表上是不是包含這個(gè)13萬(wàn)的,比如說(shuō),我門公司5月底利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是79萬(wàn),這個(gè)79萬(wàn)里面是包含第一季度盈利的13萬(wàn)?我們?nèi)绻幌虢凰枚?,那么就缺成本發(fā)票(79萬(wàn)-20萬(wàn))是不是老師,是不是五月底利潤(rùn)總額減去24年年度虧損20萬(wàn)
如果利潤(rùn)表中79萬(wàn)是本年累計(jì)數(shù)就包含第一季度盈利13萬(wàn)。
那是不是看公司缺少多少成本票,得用79萬(wàn)減去20萬(wàn)
第二個(gè)問(wèn)題理解的沒(méi)有問(wèn)題。