您好,這個(gè)填不了的,是自動(dòng)帶上的,前提是23年所得稅匯繳我們已經(jīng)申報(bào)了,有個(gè)方法就是先計(jì)提成本費(fèi)用,下季度帶沖回,本季度就不交所得稅了
第一季度有盈利,但是去年有虧損。申報(bào)第一季度所得稅時(shí)是不是可以彌補(bǔ)去年虧損?
#提問(wèn)#老師我24年第一季度盈利、但是去年是虧損的、我申報(bào)今年第一季度在彌補(bǔ)以前年度虧損填去年的虧損數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司23年度虧損200多萬(wàn),24年第二季度盈利50幾萬(wàn)(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補(bǔ)以前年度虧損50幾萬(wàn),24年第四季度盈利的話就只能彌補(bǔ)以前年度虧損150幾萬(wàn)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我23年虧損了200多萬(wàn),24年第二季度盈利52萬(wàn),當(dāng)時(shí)就彌補(bǔ)以前年度虧損就彌補(bǔ)了52萬(wàn),24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬(wàn)的話,可以彌補(bǔ)多少以前年度虧損?150多萬(wàn)還是200多萬(wàn)?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
23年的經(jīng)營(yíng)所得稅已經(jīng)做完匯算清繳了
能提前計(jì)提4月份的工資嗎?
您好,匯繳完這個(gè)就可能彌補(bǔ)呀, 我們摘要當(dāng)然不寫4月,寫1季度獎(jiǎng)金
彌補(bǔ)虧損是填去年的虧損額嗎
您好,是累計(jì)的虧損哦,這個(gè)是填不進(jìn)去的,自動(dòng)帶的
有這個(gè)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)
您好,那您自已填上能保存就自已填