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有留底稅應(yīng)該怎么做賬

2025-06-07 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-07 21:24

您好,有留底不用做賬務(wù)處理的

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快賬用戶7803 追問 2025-06-07 21:32

如果這個月有銷項10,進賬5,跨月紅沖銷項7,那么這個月增值稅怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-06-07 21:33

這個是進大于銷,不用做,前面是按正常的來做

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齊紅老師 解答 2025-06-07 21:33

紅沖的,直接沖當(dāng)月的收入和稅費

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快賬用戶7803 追問 2025-06-07 21:59

剩下2是不是留著下個月抵消項,下個月如果銷項是5。進是1應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:02

留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然扣按2W來交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:02

留底的不用做,把銷和正分別做賬就可以了,然后按2W來交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:06

本月銷項稅 - (本月進項稅 + 上期留底進項稅)= 本期應(yīng)交增值稅。在這個例子中,您的計算結(jié)果為:50000 - (10000 + 20000)= 20000。這意味著您需要繳納20000元的增值稅。 以下是具體的分錄做法3: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000元。 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅20000元。

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您好,有留底不用做賬務(wù)處理的
2025-06-07
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進想轉(zhuǎn)出
2023-09-27
你好;? ? 你進項稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-01-12
您好同學(xué),借、銀行存款貸,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-12-02
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2022-07-06
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