你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師期末有留底怎么寫分錄
老師期末有留底,這筆分錄應(yīng)該怎么做
老師,期末有留底稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?
一般納稅人,上個(gè)月有期末留底稅額366.85,這個(gè)月抵扣了86.97,還剩期末留底稅額279.88。怎么去做這筆的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,您好,年底有期末留底的,增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀
你好老師 請(qǐng)問查那個(gè)工傷保險(xiǎn)明細(xì)在哪里查?
假如一次收幾年租金,開票按全部金額開,一次性繳納增值稅,賬務(wù)按年確認(rèn)收入,報(bào)稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入按年確認(rèn)收入還是全部確認(rèn)收入?
老師您好!收到2024年1月至12月份匯算清繳退稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款,一年期無息,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,公司要注銷,還有庫(kù)存怎么處理
商貿(mào)公司或者建筑公司購(gòu)入黃金,實(shí)際是老板自己使用,且對(duì)公支付,怎樣賬務(wù)處理比較好呢?(不申報(bào)個(gè)個(gè)稅,不做福利費(fèi))
出口的貨國(guó)外沒清關(guān)直接退回來了,現(xiàn)在報(bào)進(jìn)口,財(cái)務(wù)這邊會(huì)有稅損嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在對(duì)手撕票有什么要求?
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在還存在核定征收嗎?
有注冊(cè)公司的老師嗎?請(qǐng)問像承接學(xué)校的學(xué)生管理,比如學(xué)校的宿舍,由外面的公司接住,管理學(xué)生的安全,軍訓(xùn)、像這樣的,注冊(cè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍是什么內(nèi)容,
好的,那如果下月抵稅要用這筆留底,分錄怎么做老師
你好,下個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)