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一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的余額怎么處理?

一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的余額怎么處理?
2025-06-07 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-07 10:29

那個(gè)不需要處理的 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3717 追問 2025-06-07 10:30

是的,每個(gè)月都有留抵,不需要繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-07 10:31

是的,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3717 追問 2025-06-07 10:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-07 10:40

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
這個(gè)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面,你們資產(chǎn)都處置完嗎?
2020-11-18
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
2020-10-23
你好,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅也可不結(jié)轉(zhuǎn)放在那里。
2021-12-24
你好,同學(xué) 實(shí)務(wù)中可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn)直接留在賬面。 結(jié)轉(zhuǎn)的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023-11-16
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