學(xué)員您好!先用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 600貸:其他應(yīng)付款600過(guò)渡
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們平常是12月發(fā)11月工資 ,然后這次12.31當(dāng)天老板讓把12月工資也發(fā)了,那現(xiàn)在做賬,貸方貸的其他應(yīng)付款-個(gè)人社保和個(gè)人公積金是把兩個(gè)月的加起來(lái)嗎?貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅是只要11月的個(gè)稅就行對(duì)嗎?12月的工資要等到1月所屬期也就是2月頭上報(bào)對(duì)嗎?
老師您好,給員工支付了一筆費(fèi)用,稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有從員工費(fèi)用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的,這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒(méi)有從付給對(duì)方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,這邊有一家公司沒(méi)怎么經(jīng)營(yíng),收入開(kāi)票少,但是給他親屬買(mǎi)了社保,然后之前的會(huì)計(jì)申報(bào)了幾個(gè)社保人員個(gè)稅,然后把那六七個(gè)人的工資做進(jìn)去了之后,現(xiàn)在報(bào)表上面其他應(yīng)付款有60多萬(wàn)了,因?yàn)楣べY都是現(xiàn)金發(fā)的,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人。這個(gè)賬本要交接,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師,我們的電費(fèi)發(fā)票是先交錢(qián)的,后給開(kāi)發(fā)票。然后,我做的都是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候,就是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。但是吧,我預(yù)付賬款一共就付了6000塊錢(qián)。但是現(xiàn)在他發(fā)票他又給我多開(kāi)了,大概得有1000多塊錢(qián)。就是1000多塊錢(qián)吧,他可能是我沒(méi)來(lái)這個(gè)單位之前,我們老板個(gè)人墊付的。就是,但是也不確定,但我覺(jué)得肯定是以前有人兒交過(guò),然后就是我們又交了,然后他給我們開(kāi)的發(fā)票。但是我現(xiàn)在預(yù)付賬款里面兒就6000,但我現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000了,我多出那1000塊錢(qián),我應(yīng)該怎么記賬。
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢(qián)的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢(qián)的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買(mǎi)了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買(mǎi)東西開(kāi)專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
實(shí)在找不到他了就要做營(yíng)業(yè)外收入了
老師直接。借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,就可以是吧老師,跨年也不用未分配利潤(rùn)啥的吧
不是,你多扣的應(yīng)交稅費(fèi)不是在貸方?jīng)]動(dòng)嗎?應(yīng)該在借方?jīng)_銷,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
你借營(yíng)業(yè)外收入是收入減少了
老師,那個(gè)夸年也不用未分配利潤(rùn)啥的吧
這個(gè)分錄不涉及損益,不存在調(diào)未分配利潤(rùn)