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也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?

2025-06-07 20:30
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-07 20:31

您好,是不用交銷項(xiàng)吧,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的

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學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)稅額核定辦法是在乳品加工、酒類企業(yè)等個(gè)別幾個(gè)行業(yè)中實(shí)行的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算抵扣方法,一般企業(yè)是憑票抵扣,實(shí)行進(jìn)項(xiàng)稅額核定辦法的企業(yè)是按耗用材料成本計(jì)算抵扣的,題目中標(biāo)注即按一般企業(yè)進(jìn)項(xiàng)抵扣方法處理。0.5的進(jìn)項(xiàng)稅是按運(yùn)費(fèi)的10%的稅率計(jì)算的,這是一個(gè)階段性執(zhí)行的稅率,現(xiàn)已降為9%。
2021-12-28
就是你們增加了進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,貸方是抵扣了
2023-03-13
同學(xué)你好,這個(gè)是把已交稅金視同進(jìn)項(xiàng),進(jìn)一步再結(jié)轉(zhuǎn),或者原來的進(jìn)項(xiàng)做錯(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整過去的意思。
2022-11-18
就是將銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的過程,進(jìn)項(xiàng)稅是你買東西的時(shí)候交給銷售方的,銷項(xiàng)稅是你收到的購貨方交給你的,你買東西是涉及到一次增值的過程,所以要繳增值稅,而你通過加工則使其再次增值,所以購貨的一方要交給你增值稅,但你作為中間方交了兩次增值稅,所以國家規(guī)定可以將其抵扣。   就是一般納稅人取得了增值稅專用發(fā)票,在計(jì)算稅金時(shí)可以扣減的稅額。如:本月實(shí)現(xiàn)收入10000元,應(yīng)繳稅金1700。本月購原材料5000元,進(jìn)項(xiàng)稅850元,則本月應(yīng)繳稅金1700-850=850元,進(jìn)項(xiàng)稅850元是可以抵扣銷項(xiàng)稅的。   增值稅專用發(fā)票的抵扣是指進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅相抵消一般納稅為17%小規(guī)模納稅人為3%假設(shè)你這個(gè)月銷售物品開出的發(fā)票有1W,是一般納稅人的話銷項(xiàng)稅是17%即1700元然后你這個(gè)月又購進(jìn)材料獲得的發(fā)票為8000元,進(jìn)項(xiàng)稅17%為1360元然后就只要繳納1700-1360=340的稅
2020-10-25
你好,企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。是需要多繳納增值稅的。
2020-12-20
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