少入原材料,補(bǔ)借原材料
多入原材料,做相反分錄,貸原材料
之前少計(jì)應(yīng)付賬款,已做入庫原材料個(gè)出庫材料分錄,之前已出庫了,就做出庫的分錄就是了 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,之前已出庫,現(xiàn)在出庫不是重復(fù)入多,怎么調(diào)賬
老師,是這樣,之前月份公司入的一堆材料應(yīng)該是屬于原材料的,但之前入的都是庫存商品,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,之前有出庫,庫存商品結(jié)存了10萬,
7月開的紅字發(fā)票,分錄已紅沖,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。那原材料庫存表怎么處理,6月出庫的產(chǎn)品庫存沒有,是暫估的,那7月份的庫存怎么處理?這張紅色字體就是原材料庫存表,7月份直接這樣紅沖嗎?
上個(gè)月原材料入庫寫的會(huì)計(jì)分錄是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金已經(jīng)結(jié)賬 這個(gè)月原材料出庫了會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
請(qǐng)問老師,原材料入庫按照含稅價(jià), 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當(dāng)月全部領(lǐng)用 隔月實(shí)際收到發(fā)票后 借:原材料-實(shí)際入庫100元 應(yīng)交稅費(fèi)13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負(fù)數(shù),怎么做?
老師,資產(chǎn)每月折舊,最后1個(gè)月了 ,殘值金額多幾分,可以在當(dāng)月按殘值金額折舊吧,如殘值是541.38,平時(shí)每月是541.31.,這個(gè)月的折舊金額就是541.38
公司員工出差的,火車票飛機(jī)票抵扣有時(shí)間限制嗎?
老師好,企業(yè)內(nèi)部賬戶之間的轉(zhuǎn)存摘要怎么寫比較合適,不宜寫“往來”吧
問一下半成品的成本核算是怎么算的
老師1.先來收入發(fā)票 ,但沒有入庫,也沒發(fā)貨 2,商品入庫 3.商品銷售,這個(gè)公司的模式就是,先給客戶開發(fā)票,再進(jìn)貨,再發(fā)貨,這張發(fā)票的金額,有可能要發(fā)好幾次貨才發(fā)完,老師這3步的走賬怎么走
老師,我問一下,辦的是個(gè)體工商戶,需要交增值稅和所得稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題咨詢您!
老師,等一下付第四個(gè)圖片 第四個(gè)圖片中的答案的那個(gè)表格倒數(shù)第二行858000千和924000千是怎么來的?
這個(gè)月有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,我在稅務(wù)系統(tǒng)上認(rèn)證了,那請(qǐng)問憑證可以直接做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留底稅額嗎?
老師,會(huì)計(jì)主管跟總賬會(huì)計(jì)是一個(gè)崗位嗎?
借原材料。貸方是
正常入原材料的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款等