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Q

這個月有一點進項稅額,我在稅務(wù)系統(tǒng)上認(rèn)證了,那請問憑證可以直接做一筆進項稅額轉(zhuǎn)留底稅額嗎?

2025-06-07 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-07 13:46

同學(xué),你好 直接做進項就行

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快賬用戶9986 追問 2025-06-07 13:47

收到的發(fā)票已經(jīng)做進項稅了

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快賬用戶9986 追問 2025-06-07 13:47

不用轉(zhuǎn)到留底稅額里面嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 13:48

同學(xué),你好 那就可以了,月末增值稅匯總結(jié)轉(zhuǎn)就行了

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快賬用戶9986 追問 2025-06-07 13:48

匯總轉(zhuǎn)入留底稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 13:51

同學(xué),你好 不用的,放在應(yīng)交稅費-未交增值稅里面就行

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快賬用戶9986 追問 2025-06-07 13:59

那就是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2025-06-07 14:01

同學(xué),你好 在借方,是可以的

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快賬用戶9986 追問 2025-06-07 14:01

那什么情況做留底稅額?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 14:03

同學(xué),你好 你如果想體現(xiàn),可以把多的進項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額

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快賬用戶9986 追問 2025-06-07 14:09

不是只有年底才能轉(zhuǎn)入留底稅吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 14:09

同學(xué),你好 這個不是的

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2022-08-10
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2024-06-07
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2020-07-16
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2020-12-04
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