同學(xué),你好 直接做進項就行
老師,請問18年住宿專票當(dāng)時進項稅額未認(rèn)證抵扣,直接全額入費用,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上認(rèn)證勾選抵扣,申報做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
金稅盤當(dāng)時買的時候賬上全額做了減免,但認(rèn)證勾選系統(tǒng)至今還有這兩筆的進項,沒認(rèn)證,一直放著,請問我下月直接勾不抵扣勾選可以嗎?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進項稅額比銷項稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進項稅額發(fā)票,這個憑證又怎么做呢?
老師我這月進項稅額有一部分待認(rèn)證,那我這部分是不是直接做成待認(rèn)證然后以后認(rèn)證了在轉(zhuǎn)成進項,老師這個和應(yīng)交稅費余額有影響嗎
請問一下老師,一般納稅人,費用的進項發(fā)票大于開票稅額,是一部分進行發(fā)票不認(rèn)證,等一下月有銷項稅額時在認(rèn)證,還是沒有關(guān)系,直接全部認(rèn)證,做留底稅額呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個存貨增加占用資金的應(yīng)計利息為什么是*60不是*100呢,單價是100不是嗎
工時分配都是怎么分配啊
收到的發(fā)票已經(jīng)做進項稅了
不用轉(zhuǎn)到留底稅額里面嗎?
同學(xué),你好 那就可以了,月末增值稅匯總結(jié)轉(zhuǎn)就行了
匯總轉(zhuǎn)入留底稅額嗎?
同學(xué),你好 不用的,放在應(yīng)交稅費-未交增值稅里面就行
那就是負(fù)數(shù)了
同學(xué),你好 在借方,是可以的
那什么情況做留底稅額?
同學(xué),你好 你如果想體現(xiàn),可以把多的進項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
不是只有年底才能轉(zhuǎn)入留底稅吧?
同學(xué),你好 這個不是的