你好,對(duì)于你們是借原材料,貸營(yíng)業(yè)外收入
實(shí)務(wù)中我們收到供應(yīng)商因業(yè)務(wù)需求而免費(fèi)贈(zèng)送的材料,入賬價(jià)值怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)有個(gè)材料, 我們寄給供應(yīng)商重新編帶,供應(yīng)商只返還了1500個(gè),還有860個(gè)損耗了,這個(gè)怎么平賬
老師,我們付給供應(yīng)商材料款,但是沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在他們公司注銷了,賬戶也注銷了,我這邊帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,供貨商提供的一下免費(fèi)用的小配件。金額不大30月塊錢(qián),供貨商也不給開(kāi)發(fā)票了。這個(gè)貨款我們?cè)诓牧蠒汗览?。這樣的業(yè)務(wù)我們?cè)趺刺幚?/p>
新供應(yīng)商送了材料給我們免費(fèi)試用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,公司的產(chǎn)品用于做實(shí)驗(yàn)和贈(zèng)送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
老師,工商年報(bào)中社保繳納是填單位交的嗎,還是單位和個(gè)人的合計(jì)金額
我們有兩單出口報(bào)關(guān)單是供應(yīng)商用了順豐郵寄給客戶,順豐一并報(bào)關(guān)跟運(yùn)輸,到時(shí)可以跟稅局解釋,在購(gòu)貨報(bào)價(jià)的運(yùn)費(fèi)含在貨物本身,所以供應(yīng)商承擔(dān)了運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān)走的FOB,這樣子可以嗎
老師,每月有從電子稅務(wù)局里面拉出來(lái)的開(kāi)具發(fā)票 和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單,另外從對(duì)公網(wǎng)銀拉出來(lái)的銀行流水,都是電子表格,問(wèn)問(wèn)有啥技巧能快速匹配銀行流水的金額與銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額,這樣我就 不用根據(jù)發(fā)票金額先計(jì)入應(yīng)收或應(yīng)付賬款,再根據(jù)銀行流水金額沖銷對(duì)應(yīng)公司的應(yīng)收和應(yīng)付賬款,我這樣做賬比較麻煩,想盡量匹配到對(duì)公網(wǎng)銀流水上的各家公司應(yīng)收或者應(yīng)付的銀行存款。減少我的工作量。
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯(cuò)了? 計(jì)提借:銷售費(fèi)用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借:應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸:應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔(dān)的350 應(yīng)付職工薪酬個(gè)稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個(gè)人承擔(dān)部分775.32
請(qǐng)問(wèn):4月有個(gè)花班銷售收入是280元,毛利是60元,但5月里給客戶退了做其他用途,成本也確實(shí)發(fā)生,無(wú)法沖回,庫(kù)存也沒(méi)有了,客戶做其他用途也沒(méi)收入給我們,那5月的收入毛利表,就是做這筆花班銷售-280,毛利也是-280?
事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢如何處理賬,折舊足額計(jì)提,無(wú)產(chǎn)值,分錄。報(bào)廢所產(chǎn)生的費(fèi)用和收入直接固定資產(chǎn)辦負(fù)責(zé),不經(jīng)學(xué)校
老師,員工繳納的靈活就業(yè)保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎
老師好,咨詢牧業(yè)有關(guān)問(wèn)題,我公司死亡一頭育成牛。如何做賬務(wù)處理?
利息發(fā)票沒(méi)到,銀行已付如何做賬
這個(gè)暫不入賬呢?可以這樣來(lái)操作嗎
你好,沒(méi)有發(fā)票,不入賬問(wèn)題也不大。
那到時(shí)跟進(jìn)銷存對(duì)不上
你好,你想不入賬,又都對(duì)得上,是做不到的。