正常。增值稅按差額(收入 - 扣除項)算銷售額繳稅,企業(yè)所得稅以全部收入(含扣除部分)為基數(shù),因計稅依據(jù)不同,二者收入數(shù)常不一致 。

老師旅游行業(yè)的是含稅收入嗎?差額征收。開的是旅游收入,如果不是呢?
老師請問之前會計報稅企業(yè)所得稅預交表營業(yè)收入和增值稅營業(yè)收入不一致正常嗎
一般人旅游行業(yè),差額征稅,收入和成本分錄怎么做
企業(yè)所得稅報表上的和增值稅報表上的收入不一致,正常嗎?
老師好,請問建筑行業(yè)增值稅收入跟企業(yè)所得稅收入正常不一致,什么原理?
小規(guī)模公司,如果老板不想給員工繳納社保,每月需給員工發(fā)多少社保補助合適呢
你好老師,老板3月份成立了一家租賃個體工商戶,稅務登記好像也沒有做,現(xiàn)在應該需要做哪些工作?
多開2000的增值稅發(fā)票對方要25個點合適嗎
老師,我們?nèi)ツ暧幸还P私人轉(zhuǎn)進來的錢,然后我們代這個人買了專利的過戶費支付給公戶50萬元,請問如果把私人轉(zhuǎn)進來的錢作為收入的話,在25年10月做調(diào)整這樣可以嗎
銷售貨物,我們的稅率是13,買方要求他們負擔八個點。銷售不含稅金額是40000*0.2=8000,要怎么操作
老師,我們老板家的電費開的公司名稱發(fā)票,可以做賬嗎?怎么做分錄
老師,請問下有可以自動算出個稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動,我更完2023年的增值稅和其他報表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動,是不是就不用更了
稅務局現(xiàn)在打電話過來說,別的公司沒有這個問題,說我們公司有這個問題。要求寫情況說明。但是這個事情不是正常的嗎?為什么單說我們一家有問題呢
你所得稅收入是按差額來的嗎
不是的老師,我企業(yè)所得稅收入是按總開票金額,包括扣除部分。增值稅報的是扣除后的金額
增值稅你得填寫差額納稅的附表 你填寫的哪個表
增值稅是對的,每季度專管員都會核對,填了附表
那你這個產(chǎn)生差額的原因是什么?
老師你好,是開票的時候進項差額
開票10w差額6w,報稅4w增值稅,附表里填10w扣除6w,企業(yè)所得稅收入10w
那這個填寫的沒有問題哦
那就是本身沒問題,稅務系統(tǒng)出現(xiàn)的排查數(shù)據(jù)是嗎
對的 你填寫的是沒有問題的
好的,非常感謝。祝您開心每一天
滿意請給五星好評,謝謝