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老師請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)報(bào)稅企業(yè)所得稅預(yù)交表營(yíng)業(yè)收入和增值稅營(yíng)業(yè)收入不一致正常嗎

2022-10-18 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 22:15

你好,學(xué)員,這個(gè)也是正常的

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快賬用戶9922 追問(wèn) 2022-10-19 08:08

為什么呢?例如第二季度增值稅有營(yíng)業(yè)收入有18萬(wàn),但是企業(yè)所得稅季報(bào)只有4萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-10-19 08:22

這個(gè)比如有些沒(méi)有開(kāi)票,有些視同銷售

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快賬用戶9922 追問(wèn) 2022-10-19 08:45

嗯嗯,但是現(xiàn)在是季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入比增值稅的少。而且差異較大

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:31

可以看一下賬具體原因,

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:31

是不是有預(yù)收款的原因

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你好,學(xué)員,這個(gè)也是正常的
2022-10-18
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2024-07-15
你好,這個(gè)不正常,你要看是什么原因。
2024-04-24
同學(xué)您好,增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入可能不一致,這主要是由于兩個(gè)稅種的納稅義務(wù)時(shí)間和計(jì)稅依據(jù)不同。 首先,納稅義務(wù)時(shí)間不同。增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間是以收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天來(lái)確定,而企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)時(shí)間則是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則來(lái)確定。因此,如果納稅人在兩個(gè)稅種中的納稅義務(wù)時(shí)間不同,就會(huì)導(dǎo)致計(jì)稅依據(jù)的不同,從而使得增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入不一致。 其次,計(jì)稅依據(jù)不同。增值稅是以銷售額為計(jì)稅依據(jù),并實(shí)行價(jià)外稅,即銷售額中不包含增值稅稅額。而企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)則是應(yīng)納稅所得額,即企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于計(jì)稅依據(jù)不同,也會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)稅種的收入不一致。
2024-01-08
?企業(yè)所得稅收入不包含營(yíng)業(yè)外收入
2024-10-21
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