你好,你如果有一部分已經記不清了,但是又收到了錢,就計入營業(yè)外收入
老師,你好,如果明確某客戶的應收賬款已經收不回來了,除了做借:壞賬準備,貸:應收外還需要怎么處理?因為當時這個客戶的銷售已經作為收入出來的,現(xiàn)在錢沒有收到,成本也收不回來,應該怎么處理呢
你好老師,我們公司因為供貨有問題,導致應收賬款減少收回,該怎么調賬?應收帳款因為客戶已注銷未收回,怎么調賬?自動放棄應收賬款收回的怎么調賬?應付賬款未付,因供應商注銷了的怎么調賬?以上都是發(fā)生在以前年度的業(yè)務。謝謝老師!
老師:應收賬款原來的賬,老板說收回來沒有下到賬,還有應付賬款也是說原來付了會計沒有下到賬,老板現(xiàn)在叫我把這些清理掉去,我要怎么做啊老師
老師,2021年本來要退回對方貨款100元,扣下貼現(xiàn)10元,剩下90元退回對方, 收款:借銀行存款100,貸應收賬款100, 因為某種原因,退回貨款,沖收款分錄 借應收賬款90,貸銀行存款90 ,現(xiàn)在要怎么操作,應收賬款負10
請問應收已開票,后因為某些原因需要減少收款也不重新開票,差額部分怎么記賬平賬?
您好,建筑公司取得的進項發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務發(fā)票,材料發(fā)票等
老師您好生活垃圾清運服務費發(fā)票是否可以抵扣!
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
年度未達到個稅起征點的,明年要在個稅系統(tǒng)上匯算清繳嗎?
老師,我才發(fā)現(xiàn),去年有一筆收入,為啥76.24那個銷項不用交稅?
老師,一般納稅人上個月勾選進項的留底稅額申請了留底抵欠,這個月什么增值稅的時候留底抵欠的那個金額會在主表的哪幾個欄次出現(xiàn)
2025年假設廣告費100萬元,年銷售額400萬元,小規(guī)模納稅人,匯算清繳時400*15%=60萬可以扣除,40萬元要調增應納稅額嗎?比如原來應納稅額20,調整后20+40=60,所得稅交60*5%嗎?我這思路對嗎?
老師,增值稅及附加稅留抵抵欠辦理,是不是企業(yè)欠稅但也有未抵扣的增值稅,兩者可以申請抵欠補上稅差的意思? 另外,增值稅欠稅的滯納金能不能申請減免的呢
老師請問 就列如銷售100萬 貿易公司 退稅額90*13%=11.7萬 生產企業(yè)出口 100*13%=13萬 他們不是都要看進項稅額 這怎么解釋?
能否用庫存現(xiàn)金平賬?
你好,可以的。操作沒問題。
但是現(xiàn)金平賬又影響了本期的現(xiàn)金流,數(shù)額對不上,那是不是用營業(yè)外收入更好一些?
你好,你如果擔心這個就用營業(yè)外收支。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。