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老師您好, 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅按開(kāi)票收入申報(bào)的,但實(shí)際有一筆10000元收入是在24年收到,23年開(kāi)的票;還有一筆2700元是在23年收到的錢,24年開(kāi)的票,還有一筆24年的1200元收入未開(kāi)票但是未報(bào)未開(kāi)票收入,這種賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)需不需要更改

2025-06-04 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 11:33

同學(xué)好不需要改稅務(wù)的 錢23年開(kāi)票時(shí)已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款 所以不需要改了,目前收到直接沖應(yīng)收賬款? 先收錢后開(kāi)發(fā)票這個(gè)錢收的時(shí)候是預(yù)收款 目前開(kāi)發(fā)票記收入沖預(yù)收款就好了,

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快賬用戶9757 追問(wèn) 2025-06-04 11:38

那筆10000元當(dāng)時(shí)23年未掛賬,直接就是24年收到錢才直接計(jì)入收入的

頭像
快賬用戶9757 追問(wèn) 2025-06-04 11:38

那筆2700元做賬直接做在了23年,但實(shí)際24年開(kāi)的發(fā)票,24年又申報(bào)了這筆收入

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-04 11:44

同學(xué)你的2700元做在23年就直接做收入了?那你做一筆紅沖再24年再做一筆收入,這樣就平了 24年100000直接做收入就可以,不調(diào)稅

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同學(xué),你好 24年開(kāi)票的,建議把23年的賬務(wù)的收入改到24年做
2024-05-10
把自己錯(cuò)誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
你好,同學(xué) 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫(kù)存現(xiàn)金==負(fù)數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負(fù)數(shù) ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅?==負(fù)數(shù)
2024-04-15
你好,同學(xué) 申報(bào)增值稅時(shí)候,未票收入行減去這一筆,開(kāi)票行含進(jìn)去這一筆
2024-04-08
同學(xué),你好 賬務(wù)處理 之前無(wú)票收入沖回,根據(jù)發(fā)票重新做 申報(bào) 開(kāi)具發(fā)票正常申報(bào),無(wú)票收入填負(fù)數(shù)
2024-11-28
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