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老師減值這一塊不理解,為什么合同取得成本和履約成本減值是1.2的差額,和轉(zhuǎn)回的時候,不理解
為什么合同取得成本和合同履約成本要計提減值準備?這個不是成本類的嗎?那合同資產(chǎn)為什么不計提減值準備??
5:合同履約成本減值準備是資產(chǎn)性質(zhì)的科目,為什么發(fā)生計提時寫在貸方?不應(yīng)該是寫在借方表示增加嗎?
合同履約成本, 應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同履約成本科目的明細科目初始確認時攤銷期限是否超過 一年或一個正常營業(yè)周期, 在 “ 存貨” 或 “ 其他非流動資產(chǎn)” 項目中填列, 小于一年或 一個營業(yè)周期的在存貨里列報; 已計提減值準備的, 還應(yīng)減去 “ 合同履約成本減值準備” 科目中相關(guān)的期末余額后的金額填列。 合同取得成本, 應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同取得成本科目的明細科目初始確認時攤銷期限是否超過 一年或一個正常營業(yè)周期, 在 “ 其他流動資產(chǎn)” 或 “ 其他非流動資產(chǎn)” 項目中填列, 已 計提減 請問合同取得成本和合同履約成本的攤銷怎可理解?為什么需要攤銷?
老師,為什么C是當(dāng)期損益的?己履行的部分,不就是合同履約成本嗎?該怎么理解?
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負數(shù)發(fā)票可以開嗎?
2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷售部門集體福利,該批產(chǎn)品的市場售價為33900元(含稅),成本為20000元。假設(shè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個記賬賃證怎么寫?含數(shù)據(jù)
我們有個兼職,工資想要按周結(jié)算,我們可以安州結(jié)算工作,然后按月申報工資嗎
個人獨資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個人獨資企業(yè)需要繳納哪些稅
您好,只有當(dāng)賬面超過可回收,才需要計提減值。已發(fā)生合同履約成本比如1000 。 可回收金額合同預(yù)計能帶來收入減去還需發(fā)生成本,比如8000 - 2200 = 5800 。 減值準備如果賬面大于可回收,超出需要計提減值。因為1000 小于 5800 ,所以不需要計提減值準備。 總虧損是2200 ,已經(jīng)通過損益科目沖減1100 ,剩余1100 中,1000 計提減值,100 確認為預(yù)計負債。 借:資產(chǎn)減值損失 1000 貸:合同履約成本減值準備 1000 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:預(yù)計負債 100