您好,沒(méi)有發(fā)票就不行,不能稅前扣除
本人是個(gè)會(huì)計(jì),找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)工作 這個(gè) 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個(gè)簡(jiǎn)單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財(cái)務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開(kāi)始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師,就是那個(gè)這個(gè)管理費(fèi)支出,還有特許權(quán)使用費(fèi)支出,還有租金支出這三樣,為什么在企業(yè)之間或者企業(yè)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間發(fā)生的就不能在所得稅前扣除?這個(gè)還有就是為什么這三樣不能扣除,還有就是為什么這個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間是講的母子公司還是分總分公司之間還是都不能扣除這個(gè)企業(yè)之間的話包不包括總分公司之間,這兩個(gè)表述有沒(méi)有區(qū)別?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們單位是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),講課時(shí)有很多兼職老師,簽的是勞務(wù)合同,每月代扣代繳個(gè)人所得稅,但是發(fā)票回不來(lái),老師們幾乎沒(méi)有配合的能給開(kāi)回發(fā)票,我可不可以將這些老師轉(zhuǎn)為臨時(shí)工,簽勞動(dòng)合同,課時(shí)費(fèi)按工資發(fā)放,這樣稅率也低,也不用發(fā)票,老師這樣可以嗎?
老師你好,我們開(kāi)了一家運(yùn)輸公司,目前公司還沒(méi)有車,我們?cè)谕饷娼械能?,現(xiàn)在給對(duì)方付這個(gè)運(yùn)費(fèi)(司機(jī)加車),這個(gè)對(duì)方?jīng)]辦法給我提供發(fā)票, 我這個(gè)賬該怎么做?還能稅前扣除
要成立新公司,目前沒(méi)有稅號(hào),啥都沒(méi)有,聘用了個(gè)法律事務(wù)提供相關(guān)法律服務(wù),要是簽合同的話,甲方名頭寫(xiě)啥?以后的總經(jīng)理個(gè)人名頭可不可以,以這個(gè)個(gè)人名頭開(kāi)的發(fā)票,可不可以在公司成立后入賬,并能稅前扣除?記入開(kāi)辦費(fèi)?還是咨詢服務(wù)費(fèi)?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
那是可以入賬?然后企業(yè)所得稅匯算清繳要稅前調(diào)整是吧?
是的,這個(gè)到時(shí)調(diào)增處理就可以了