您好,借:固定資產(chǎn)清理 2187.5 累計折舊15000-2187.5 貸:固定資產(chǎn)15000 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:應付賬款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 20000-2187.5 貸:資產(chǎn)處置損益
老師老師,我想請問一下,我公司買了一輛新車,然后這新車的發(fā)票是有開的,是28萬,但是我付款只付了19萬,由九萬的款是我的公司,另外一臺舊的車抵的一款,那我應該怎么做?固定資產(chǎn)清理??!這賬務怎么處理?分錄怎么做?。?/p>
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算 如果開發(fā)票,發(fā)票要怎么開,對應的金額怎么入賬
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預收賬款或應收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計提車的折舊 借:管理費用等科目 貸:累計折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進行車的價值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應收賬款/預收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點問題?貸方應該是固定資產(chǎn)吧?
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個賬應該怎么做?
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個賬應該怎么做?
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費采用簡易計稅,那我們自用那部分的進項稅額可以用于抵扣嗎
之前認證扺扣了酒水發(fā)票進項稅,稅務要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費開票時屬于哪些項目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項稅247181.53,進項稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財務算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費怎么做賬
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
能用應付賬款是吧,本應用應收的,我怕不能用
您好,一般是用其他應收款,您喜歡用這個應付也沒事,收款后就平了,沒有余額了
主要是之前賬在代賬公司了,我接著他的做,還是用其他應收款?
您好,接著他的做,直到把這個科目余額為0,再用您習慣的科目?
198元的增值稅,要交多少的教育,地方教育城市維護建設
您好,市區(qū)附加稅是7%%2B3%%2B2%,以增值稅為基數(shù)