?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

老師 你好 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的對(duì)方開(kāi)的給我們開(kāi)住宿費(fèi)的專(zhuān)票 能進(jìn)行 進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎 我們是工業(yè)企業(yè)
老師您好請(qǐng)問(wèn),就是我們公司有個(gè)住宿費(fèi)的專(zhuān)票,但這個(gè)不是差旅費(fèi),是屬于招待別人的住宿費(fèi),我上網(wǎng)查說(shuō)這種屬于個(gè)人消費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那我想問(wèn)一下這個(gè)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅我需要認(rèn)證嗎
老師,您好,我們公司收到一張住宿費(fèi)的專(zhuān)票,是本地的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)不能抵扣吧?不能抵扣的話(huà),能不能直接全額記費(fèi)用?
老師 您好,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時(shí)給來(lái)公司參觀的客戶(hù)提供的住宿,這個(gè)得入到銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開(kāi)的住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這專(zhuān)票1%的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬(wàn)不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫(xiě)嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷(xiāo)計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷(xiāo)售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開(kāi)票收入呀
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù),然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行
員工借其他應(yīng)收款還款時(shí)間最遲是什么時(shí)候,最早什么時(shí)候能再借
自然人電子稅務(wù)局有手機(jī)版的嗎?只有電腦才能有自然人電子稅務(wù)局嗎?
老師好,資本化工資和費(fèi)用話(huà)工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫(xiě)?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱(chēng)要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性?xún)r(jià)比高


您好,招待客人的住宿費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以限額扣除的,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!