您好,對的,這個的話,第二種票據(jù)就是這個債權(quán)人承擔了貼息的費用
你好,請問一下,我們公司收到一張客戶銀行承兌匯票,然后我們再背書給別人,但是背書會產(chǎn)生貼息費用,那這個會計分錄怎么做。收到承兌匯票,借應收票據(jù)-匯票 貸:應收賬款 ,背書出去:借:銀行存款 財務費用-貼息費用 貸:應收票據(jù) 是這樣嗎
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應收票據(jù)- A公司,貸:應收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應付賬款-甲公司 貸:應收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
老師,有個問題咨詢,就是我司簽收了一張票,是建信融通的融信產(chǎn)品,簽收我該怎么入賬?借:應收票據(jù) 貸:應收賬款-客戶 然后融資貼現(xiàn)的時候;借:銀行存款 貸:應收票據(jù) 借:財務費用-利息 財務費用-服務費 貸:銀行存款,是這樣嗎
老師,我們收到客戶的匯票,平時是借應收票據(jù),貸應收賬款,然后匯票背書出去的時候,是借應付賬款,貸應收票據(jù)。現(xiàn)在票據(jù)到期了,沒有背書出去,就直接把匯票給兌現(xiàn)了,匯票金額已經(jīng)到了公司銀行賬戶,是不是直接做借銀行存款,貸應收票據(jù)?
老師們,我們公司給供應商結(jié)算貨款時,有的是銀行承兌匯票結(jié)算的,就有票據(jù)貼息,也有客戶打款給我們,也銀行承兌匯票,這個貼息不論是收到的還是支付的,都是老板個人私卡走賬,我之前很少接觸這部分,請問老師,這部分貼息的該如何做賬?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關(guān)開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
也就是說,誰最終到期變現(xiàn)誰就承擔貼現(xiàn)費用,是嗎
對這個理解是沒錯的。