同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

老師,我購(gòu)買(mǎi)辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專(zhuān)票2600,總共發(fā)票是3100,專(zhuān)票中把購(gòu)買(mǎi)零食的100元,開(kāi)到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個(gè)怎么做分錄呢
你好!老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi), 會(huì)計(jì)分錄能不能寫(xiě)成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)成,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購(gòu)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購(gòu)上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購(gòu)采購(gòu)上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車(chē)修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品電腦2臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會(huì)計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷(xiāo)A產(chǎn)品一批。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購(gòu)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購(gòu)上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購(gòu)采購(gòu)上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車(chē)修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品電腦2臺(tái),取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應(yīng)商給我單位開(kāi)了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時(shí),我單位購(gòu)買(mǎi)2000元商場(chǎng)(發(fā)票已收到)消費(fèi)卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
增值稅哪些專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填
現(xiàn)在開(kāi)票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說(shuō)伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開(kāi)"牛奶""兩個(gè)字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開(kāi)票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來(lái)年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對(duì)嗎
那現(xiàn)在我要問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢(qián)不夠,給其中一個(gè)人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬(wàn),其他人社保個(gè)人部分是0,這個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是1萬(wàn),社保個(gè)人部分是500,個(gè)稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎


你好老師,我再問(wèn)問(wèn),能不能2025年發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),直接放到2024年的賬里面
同學(xué),你好 不可以的
你好老師,2024年做分錄時(shí)摘要怎么寫(xiě)?2024年憑證后面的附件就是收貨單嗎?
同學(xué),你好 2024年,就是暫估辦公費(fèi) 是的