您好,這是同一個往來單位做了2個科目,可能是客戶也是供應(yīng)商,雙方就不支付了,欠款抵了,我們的賬沖平
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款,需要什么流程,要開發(fā)票嗎
老師,請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
老師,為什么求平均資本成本率的時候,借款和債券的為什么不是稅后的呢
老師好!請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師 待認證進行稅額在貸方需要咋處理
老師好,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,從哪里找原因?
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計公司,開票給B公司設(shè)計費后如何做分錄?
7月分錄 1.借: 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 -銷項稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄
資產(chǎn)負債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)?
老師,合同上桌30張,25天,6元/張/天,合計金額4500這個專票單位,數(shù)量怎么開合適
既然是收入,為啥用應(yīng)付賬款
這是代賬公司做的,把我整不會了
您好,同一個往來單位只用一個往來科目嘛,其實上面那個分析都可以避免的
也就是單獨給這一個公司都用應(yīng)付賬款,到時候互抵
您好,是的,有沒有聽過? 一預(yù)到底,就是這個客戶用了預(yù)收,那他再付款也記預(yù)收,不記應(yīng)收了,好對賬
7月份的時候還用應(yīng)收呢
您好,這個賬就有點亂了
我基本能理解了,但是我后期做賬該怎么做
您好,一個往來單位只用一個往來科目,這是經(jīng)驗
之前的我還用管他嗎?畢竟之前都有報表
您好,要管,做賬時把同一單位的余額調(diào)到一個科目