您好,這個(gè)是正常 沒事,這個(gè)是按限額來扣除的
發(fā)現(xiàn)以前年度上任財(cái)務(wù)給宿舍購買的被子等費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用的其他費(fèi)用了,未計(jì)入福利費(fèi),需要調(diào)整嗎?還有招待的住宿費(fèi),也計(jì)入其他費(fèi)用了,未計(jì)入招待費(fèi),且其進(jìn)項(xiàng)已抵扣,金額較大。
老師,我們籌建期招待客戶的餐費(fèi)以及煙酒發(fā)票,都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這個(gè)費(fèi)用只能按發(fā)生額60%扣除嗎?還是計(jì)入開辦費(fèi),可以全額扣除?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣,做賬時(shí)全額進(jìn)入費(fèi)用,發(fā)票不在平臺(tái)抵扣可以嗎
我們公司年底時(shí)購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請(qǐng)問這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛砦覀児局星锖蛧鴳c時(shí)也會(huì)購買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請(qǐng)教第一個(gè)問題,謝謝
請(qǐng)問23年的費(fèi)用發(fā)票,銷售費(fèi)用,金額不大,現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
還可以入其他費(fèi)用嗎
要么是入福利費(fèi)里面
招待費(fèi)匯算限額是怎么算的
收入的千分之五和發(fā)生額的60%