您好,這個(gè)是正常 沒(méi)事,這個(gè)是按限額來(lái)扣除的

發(fā)現(xiàn)以前年度上任財(cái)務(wù)給宿舍購(gòu)買的被子等費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用的其他費(fèi)用了,未計(jì)入福利費(fèi),需要調(diào)整嗎?還有招待的住宿費(fèi),也計(jì)入其他費(fèi)用了,未計(jì)入招待費(fèi),且其進(jìn)項(xiàng)已抵扣,金額較大。
老師,我們籌建期招待客戶的餐費(fèi)以及煙酒發(fā)票,都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),這個(gè)費(fèi)用只能按發(fā)生額60%扣除嗎?還是計(jì)入開辦費(fèi),可以全額扣除?
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能抵扣,做賬時(shí)全額進(jìn)入費(fèi)用,發(fā)票不在平臺(tái)抵扣可以嗎
我們公司年底時(shí)購(gòu)買了11萬(wàn)左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請(qǐng)問(wèn)這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛?lái)我們公司中秋和國(guó)慶時(shí)也會(huì)購(gòu)買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬(wàn)的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過(guò)大,不能在所得稅前扣除,所以請(qǐng)教第一個(gè)問(wèn)題,謝謝
請(qǐng)問(wèn)23年的費(fèi)用發(fā)票,銷售費(fèi)用,金額不大,現(xiàn)在還能入賬嗎?
老師異地預(yù)繳所得稅收入按照含稅金額填寫,還是不含稅金額填寫
老師 咨詢下 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人 次月生效 次月開發(fā)票利息就按6%開 那本月還是按照小規(guī)模1%開嗎 是不是生效當(dāng)月才按6%開
老師,公司有電商,京東店鋪 ,10月27日要填報(bào)嗎,
出口退稅中已經(jīng)紅沖的采購(gòu)發(fā)票是否要進(jìn)行用途確認(rèn)
工資扣完個(gè)稅是6347、87發(fā)了6348差額記營(yíng)業(yè)外支出嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)的附報(bào)事項(xiàng):已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,從哪里取數(shù)
公司A是自然人獨(dú)資公司,張三一個(gè)股東,占股100%.現(xiàn)在變更成張三10%,李四占90%,賬上有未分配利潤(rùn),這是不是設(shè)計(jì)到分紅啊
老師 小規(guī)模公司增加賬戶可以填法人卡號(hào)嗎? 不是對(duì)公的
老師,跨境電商的小規(guī)模納稅人,收入不管多少都是免稅的嗎?
老師,新成立的公司,法人一人持股100%,小規(guī)模公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股份,在電子稅務(wù)局上填報(bào)送資料,有一項(xiàng)寫著轉(zhuǎn)讓股權(quán)占企業(yè)總股權(quán)比例怎么填,我填100%,總提示說(shuō)不能超出總企業(yè)100股,法人100%持股,全部轉(zhuǎn)讓,不是這么寫嗎


還可以入其他費(fèi)用嗎
要么是入福利費(fèi)里面
招待費(fèi)匯算限額是怎么算的
收入的千分之五和發(fā)生額的60%