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請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝!否則差評,少付的款5000計入,營業(yè)外收入,同時這部分少付的款也有5000發(fā)票,所以收5000(營業(yè)外收入),支(成本5000)有發(fā)票,相當(dāng)沒多交也沒少交,抵消了是不是?他們說用現(xiàn)金把少付的充平,我認(rèn)為沒必要,因為少付的也有發(fā)票,除非沒有發(fā)票才用現(xiàn)金沖對不?

2025-05-29 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-29 14:08

同學(xué)你好,我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-05-29 14:11

是不是這樣的, 購入時10000有發(fā)票,先不考慮稅費, 借 管理費用 10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 支付時 借 應(yīng)付賬款 5000 貸 銀行存款 5000

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齊紅老師 解答 2025-05-29 14:12

現(xiàn)在 這個尾款5000對方不要了, 因此, 借 應(yīng)付賬款 5000 貸 營業(yè)外收入 5000

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齊紅老師 解答 2025-05-29 14:12

如果我說的正確,那么, 不用再沖了,已經(jīng)平了

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快賬用戶2019 追問 2025-05-29 20:01

稅收抵扣方面:少付的款也有5000發(fā)票,所以收5000(營業(yè)外收入),支(成本5000)有發(fā)票,相當(dāng)沒多交也沒少交,抵消了是不是?

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齊紅老師 解答 2025-05-29 20:24

實際并沒有抵消, 因為, 成本仍然是10000 這個收入相當(dāng)于多出來的5000 ,

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齊紅老師 解答 2025-05-29 20:27

比方說,買了一套桌椅,桌椅價值=10000 如果說把 椅子退給供應(yīng)商了, 錢不付了,這個才叫做 賬平了

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同學(xué)你好,我給你解答
2025-05-29
同學(xué)好 可以先不確認(rèn)收入,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
2022-02-11
同學(xué)你好 是一般納稅人還是小規(guī)模
2021-07-27
您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務(wù)處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 正常賬務(wù)處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細(xì)打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
酒店行業(yè)營業(yè)前期發(fā)生的費用可以統(tǒng)一計入管理費用-開辦費科目 但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理
2024-09-14
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