你好,有余額的話,還是要建的。
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
@郭老師 老師 我們有一個(gè)公司會(huì)計(jì)公司10月份剛交接過來 科目余額表的預(yù)付賬款 明細(xì)科目相加不等于預(yù)付賬款 預(yù)收賬款也是明細(xì)科目相加不等于預(yù)收賬款 給她們打電話她們老說有事一直沒人管 您說我可以怎么給調(diào)一下呢 我好建賬 老師
老師,我剛接手了家新公司,有很多往來科目都無從查起。老板說實(shí)際都沒有了,可賬上還掛應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,有什么好的安全的方法處理了嗎?
從代賬手里接帳,存在以下問題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對(duì),從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒入賬,老板也沒弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個(gè)往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了,沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
24年有一筆費(fèi)用11月已開票的了,當(dāng)年沒入賬,今年可以入賬保險(xiǎn)嗎?款也是今年安排的!
請(qǐng)問所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國(guó)家不讓暫估成本嗎?
一個(gè)人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實(shí)際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個(gè)企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個(gè)自然人股東 1%,大家都沒有實(shí)繳過,現(xiàn)在賬上有 15 萬利潤(rùn),我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報(bào)繳納個(gè)稅了,已經(jīng)申簡(jiǎn)易注銷公司了。請(qǐng)問這樣有問題嗎?我沒有分紅給另外一個(gè) 1% 的股東
銷管財(cái)不設(shè)置二級(jí)科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號(hào)到幾號(hào)申報(bào)
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
如果同一個(gè)公司,有應(yīng)收應(yīng)付,可以直接沖嗎?
你好,可以的,雙方同意就行。