你好,你如果計(jì)提了,可以計(jì)入其他收入。
老師問一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)他交稅的時(shí)候他都是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,然后做收入的時(shí)候也是貸銷項(xiàng)稅,然后還有進(jìn)項(xiàng)稅在那里,所以說一下子看的時(shí)候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費(fèi)時(shí)間了。
老師,請(qǐng)教一下,我這邊是非營(yíng)利組織,有兩個(gè)問題請(qǐng)教一下:1.我這邊收入開增值稅普通發(fā)票,稅款記入 應(yīng)交稅稅金—增值稅,那么一個(gè)季度開票不滿30萬,減免的稅金是轉(zhuǎn)入其他收入嗎?2. 我們有項(xiàng)目洽談餐費(fèi),記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還有志愿者餐費(fèi),這個(gè)記入什么科目?謝謝老師
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營(yíng)業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入,嗯,然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后正好。那個(gè)10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時(shí)候,我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
請(qǐng)問一下老師,在2017年的時(shí)候當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)調(diào)整以前年度的賬戶余額調(diào)錯(cuò)了,他做了一筆 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅676.51 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 24775.34 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅24504.22 應(yīng)交稅金-城建稅。432.64 教育費(fèi)附加。 308.43 地方教育費(fèi)。 206.56 我查賬發(fā)現(xiàn):1:但是計(jì)提增值稅時(shí),做錯(cuò)科目,做到了營(yíng)業(yè)稅科目里,導(dǎo)致與應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸方有余額676.51 2.在2012年時(shí)有留底稅額2萬多,他不知道為什么做一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅,相當(dāng)于把留抵稅額的做了轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問我要調(diào)整怎么調(diào)整,要不然余額永遠(yuǎn)對(duì)不上
老師,請(qǐng)問一下民間非營(yíng)利組織一年收入60,000塊錢,我有計(jì)提了稅金,然后月底年底的時(shí)候這個(gè)稅是不用交的嗎?免稅,那我要把應(yīng)交稅金調(diào)整到其他收入嗎?還是不管?
你能告訴我做全盤賬需要會(huì)的步驟嗎比如社保,個(gè)稅,企業(yè)所得稅,做賬,報(bào)稅這種
給對(duì)方公司開票 對(duì)方一直不付款 直接發(fā)票紅沖有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí),因?yàn)檎?qǐng)假扣款需要加在里面申報(bào)個(gè)稅嗎?
新車計(jì)提折舊怎么計(jì)算呢
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額兩個(gè)科目的區(qū)別是什么 分別什么時(shí)候使用?
老師圖片的問題,看一下
老師,公司是工廠生產(chǎn)產(chǎn)品,另外成立直營(yíng)店銷售,及對(duì)個(gè)人的銷售,內(nèi)賬怎么開設(shè)科目,直營(yíng)店又怎么開設(shè)科目,怎么賬務(wù)處理,沒遇到過
老師,我司有勞務(wù)外包人員,現(xiàn)在勞務(wù)派遣公司給我司開過來一張專業(yè)發(fā)票,增值稅稅額是0。是不是需要讓他們開成普通發(fā)票?
餐費(fèi)入成本有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,我想問一下那個(gè)殘保金的問題,我們公司以前都沒有申報(bào)過,是不是就不用申報(bào)了,是每個(gè)公司都必須申報(bào)嗎