可以在 5 月做賬時,將預付且無法退回的 6 月房租和物業(yè)費轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 。賬務處理為: 借:營業(yè)外支出 (預付房租和物業(yè)費金額 ) 貸:預付賬款 - 房租 預付賬款 - 物業(yè)費 這是因為預付賬款收不回,屬于企業(yè)非日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的損失 。在企業(yè)所得稅方面,這種損失通常需提供相關證明材料(如合同、對方不退款說明等 ),符合條件才可在稅前扣除
老師好,7月份一次性支付5-6月份房屋租金,5-6月需要每月計提房屋租金嗎?且租金包含物業(yè)水電費,所以每個月的金額不一樣。5-6月份已經(jīng)結賬,所以問問您該怎么進行賬務處理?支付房租的能不能在7月份做賬?(暫時沒有發(fā)票)
老師,2月份的辦公室房租發(fā)票找不到了,但是當時做賬已經(jīng)做了借管理費,貸銀行了?,F(xiàn)在要把管理費轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師,我們10月份付10-12月房租6萬元,物業(yè)費6%稅率,租賃費5%,11月才收到發(fā)票,我10月份付的時候全放預付賬款里,攤銷和收到進項發(fā)票時都去沖銷這個預付賬款,但由于稅率不一樣,10月份攤銷時這個金額怎么確定???
老師你好!請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應收賬款 12.5 預收:16.66 應交稅費-8.3 7月時已結轉(zhuǎn)收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶,這12月份的發(fā)票我應該怎樣入賬?
老師好,銀行貸款的保費和貸款利息可以都放在貸款利息里做賬嗎?還是保費和利息分開做呢?
其他軟件服務需要繳納印花稅嗎
#提問,老師發(fā)現(xiàn)24年銀行存款12月份月末余額比銀行對賬單上的余額少了兩千多,24年的審計報告已出,現(xiàn)在做調(diào)整應該用到那個科目進行?
跟研發(fā)項目相關的飛機票和餐飲發(fā)票,這個入研發(fā)費用有扣除限額嗎
請宋生老師接,是不是我們?nèi)谫Y租賃的這臺設備可以直接計入固定資產(chǎn),次月正常折舊就可以?
你好,如果進項抵扣不完,年末會有留底是不是一定要退稅
請問賬上存貨還有,餐飲已經(jīng)停業(yè),怎么做存貨清理呢?
固定資產(chǎn)出售后又租回,現(xiàn)金流量表怎么填,出售時收到的現(xiàn)金填哪?租回確認的固定資產(chǎn)和長期應付款現(xiàn)金流量表怎么填?
小規(guī)模納稅人公司銷售自己使用過得小汽車,售價400000元,原價563000累計折舊278567.75,按1%開具增值稅專用發(fā)票。增值稅、附加稅如何做賬務處理
老師,小微企業(yè)小規(guī)模納稅人無票收入應該填到主表哪里,不超過30萬一起合計填入—免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額那里對不對
營業(yè)外支出的二級科目是什么呢
看你們設置的有什么
就是沒有合適的才問
那你就設置一個其他