那個(gè)只有去大廳更正了,沒法自己更正
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師,我個(gè)稅申報(bào)出現(xiàn)如下提示,我2月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,去稅務(wù)局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【2】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。
你好老師,我修改第四季財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅報(bào)表,我申報(bào)第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報(bào)表,然后說我的年度報(bào)表利潤(rùn)不對(duì)。我已經(jīng)修改過財(cái)報(bào)了,但是年報(bào)的利潤(rùn)還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問題嗎?
【金鳳稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好,2024年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)已結(jié)束,您的企業(yè)存在二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)總額不一致情況,請(qǐng)盡快更正。感謝您對(duì)稅務(wù)工作的配合!如已更正,請(qǐng)忽略;如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)分局。 老師這個(gè)是利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)但是預(yù)交企業(yè)所得稅必須填寫大于等于0的數(shù)字,稅務(wù)局發(fā)來這個(gè)短信是不管嗎
請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)老師回答, 請(qǐng)問申報(bào)并繳納了2024年增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,財(cái)報(bào),但企業(yè)所得稅看了下,虧損2年,虧損383萬(wàn),請(qǐng)問應(yīng)該怎么做,企業(yè)所得稅系統(tǒng)提示中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),怎么辦,是不是更正增值稅申報(bào)表,增加收入,可以嗎,把預(yù)收款入賬做無(wú)票收入
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)