增值稅附表二第 35 行 “本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”,反映本期所有認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,包括申報(bào)抵扣、不申報(bào)抵扣等各種用途的發(fā)票。第 2 行 “其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,只是第 35 行中本期實(shí)際用于申報(bào)抵扣的部分。 在你所說的情況中,第 35 行顯示的份數(shù)是所有認(rèn)證相符的發(fā)票份數(shù),即 19 份(10 份抵扣勾選 %2B 5 份不抵扣勾選 %2B 4 份免退稅勾選)。第 2 行顯示的是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的發(fā)票份數(shù),即 10 份抵扣勾選的發(fā)票(假設(shè)都符合申報(bào)抵扣條件)。
老師,請(qǐng)問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,我們9月份的通行費(fèi)發(fā)票8.77的進(jìn)項(xiàng)稅金,做了進(jìn)項(xiàng)稅金的分錄,在9月份抵扣了,但是沒有勾選那我今天勾選在10月份了該怎么去做調(diào)整分錄
在2月份的征期勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是申報(bào)時(shí)沒有填寫2月增值稅表第35行本期認(rèn)證相符的發(fā)票一欄,導(dǎo)致3月份的征期不能用2月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎么辦?
4月份申報(bào)3月份的增值稅,是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行勾選,附表二也彈出來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù),稅務(wù)說票表比對(duì)不通過,會(huì)不會(huì)是勾選未抵扣了,如果忘記抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,過了申報(bào)期還有解決的辦法嗎?
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
我們當(dāng)月做了抵扣勾選的發(fā)票不都是用來申報(bào)抵扣的的嗎,為什么還會(huì)存在符不符合申報(bào)抵扣條件的,我的意思是我這10份的數(shù)據(jù)不應(yīng)該是都會(huì)跳出來在第2行嗎
同學(xué)你好 勾選了一般都可以自動(dòng)跳出
那本期不申報(bào)抵扣是啥意思啊,既然做了抵扣勾選的都能跳出來,那為啥會(huì)有本期不申報(bào)抵扣
勾選的不抵扣的嗎
我現(xiàn)在就是不清楚35行到底是包含了什么數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 所有的都包含