借:管理費(fèi)用.貸:庫存現(xiàn)金 可以
老師,你好,報銷辦公費(fèi)的時候,如果是直接給報,借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,如果個人墊付一段時間報銷的話,先 借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款_個人,報銷時,借:其他應(yīng)付款_個人,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?
老師,報銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金
老師,22年有一筆報銷款,記錯賬了,借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,記成:借:庫存現(xiàn)金,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
老師你好,我把一筆費(fèi)用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對不老師?
老板用微信支付了運(yùn)費(fèi),但發(fā)票是沒有的,那我需要吧這個運(yùn)費(fèi)做賬吧,是借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款還是庫存現(xiàn)金
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
老師,個體戶可以開專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開進(jìn)5900的三分壓條,是直接計入成本還是庫存商品
工程公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報了個稅,如何做分錄?
老師,問下,餐飲業(yè),一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因為業(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤點盤存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫納稅調(diào)整明細(xì)表是時賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實收資本中體現(xiàn)嗎? 申報稅務(wù)局的財務(wù)報表時合伙人資本也沒有地方放,如果放在實收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項沒有銷項要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
借:管理費(fèi)用.貸:庫存現(xiàn)金 可以