增值稅留抵稅額,余額方向是在借方
老師你好,我想問一下年底了我能否把應(yīng)交稅費(fèi)科目借方余額掛在其它流動資產(chǎn)下面?因為這個是公司以前年度累計下來的余額
老師,這一道題應(yīng)交稅的是負(fù)債類的科目。不是借減貸增嗎?它在借方是減少的。借方10000-1300+700不等于貸方的12000呀?是我在哪里想錯了呀?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)借方余額為什么填在其他非流動資產(chǎn)項目呢,它是短期的,不應(yīng)該填在流動資產(chǎn)項目嗎?
老師你好,未確認(rèn)融資費(fèi)用是屬于負(fù)債類嗎?我新增這個科目怎么增加?增加到哪一類下,余額方向在哪方
老師,你好。我想問一下,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅余額在貸方,金額是負(fù)數(shù)。表示什么意思?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
好的 還想問一下老師應(yīng)付賬款,我這里報表顯示是借方余額是什么意思呀?
應(yīng)付賬款顯示是借方余額,表示預(yù)付了
? 應(yīng)付賬款,他的余額正常是在貸方。那現(xiàn)在我是不是要把它錄入到貸方的負(fù)數(shù)呢?
是,錄入到貸方的負(fù)數(shù)
?非常感謝老師的指導(dǎo),幫了我一個大忙
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!