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老師你好,我想問一下年底了我能否把應(yīng)交稅費科目借方余額掛在其它流動資產(chǎn)下面?因為這個是公司以前年度累計下來的余額

2020-12-25 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 18:28

您好,是可以按您的重分類處理的

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您好,是可以按您的重分類處理的
2020-12-25
同學(xué)你好,你的想法是正確的,長期掛賬是需要沖銷的,不過不能直接把應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款對沖,需要通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出來進(jìn)行處理的。因為其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款對應(yīng)的應(yīng)付對象是不同的。
2021-09-09
你好;? ?你是想直接調(diào)整平衡 ; 但是這樣調(diào)整會涉及稅費的; 你金額大嗎? ? 沒有余額金額大不?
2023-06-27
你好,你看下出現(xiàn)了借方余額嗎?如果是出現(xiàn)了借方余額的話,可以分類到其他流動的資產(chǎn)。
2024-04-26
你好。您好,留底的稅額后面自動抵扣。
2022-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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