你好,這個(gè)對(duì)你們是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
你好..我們給客戶(hù)的尾牙贊助費(fèi).1000元..這個(gè)費(fèi)用怎么記
以往年度我公司收到客戶(hù)用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫(kù)時(shí)均作為視同收入繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,其中僅礦泉水做了進(jìn)項(xiàng)稅?,F(xiàn)在我們打算把物品用于活動(dòng)(我公司承接舉辦活動(dòng)之類(lèi)的項(xiàng)目)使用掉,物品需要根據(jù)購(gòu)進(jìn)價(jià)格確認(rèn)收物品的人的個(gè)人應(yīng)稅所得嗎
以往年度我公司收到客戶(hù)用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫(kù)時(shí)均作為視同收入繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,其中僅礦泉水做了進(jìn)項(xiàng)稅。現(xiàn)在我們打算把物品用于活動(dòng)(我公司承接舉辦活動(dòng)之類(lèi)的項(xiàng)目)使用掉。進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?消耗時(shí)需要交增值稅嗎?跟個(gè)稅這塊有什么關(guān)聯(lián)嗎
我們有一個(gè)客戶(hù),賬款少打了0.2,總賬在調(diào)整尾數(shù)時(shí),調(diào)整為營(yíng)業(yè)外收入貸方,應(yīng)收賬款貸方-0.2,為什么這樣調(diào)咯
老師,客戶(hù)從我們的尾款扣除一些認(rèn)證費(fèi)用是2800元,還有一個(gè)客戶(hù)是扣除 運(yùn)費(fèi)+塑料件烤漆不良的費(fèi)用共計(jì)12500元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用做什么科目呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒(méi)有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營(yíng)個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤(rùn)總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開(kāi)票,分錄怎么寫(xiě)