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以往年度我公司收到客戶用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫時均作為視同收入繳納銷項稅,其中僅礦泉水做了進項稅?,F(xiàn)在我們打算把物品用于活動(我公司承接舉辦活動之類的項目)使用掉。進項稅需要轉出嗎?消耗時需要交增值稅嗎?跟個稅這塊有什么關聯(lián)嗎

2021-08-02 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 13:40

您好,如果你們的活動是用于公司內(nèi)的,那么需要轉出。如果用于外部活動的,且對方給錢的,那么你們需要開發(fā)票,則不需要轉出。

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快賬用戶2176 追問 2021-08-02 13:50

用于外部活動,對方支付活動整體費用,我這邊做庫存消耗,借成本貸銷項稅 庫存,是這樣嗎?個稅需要交嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 13:59

您好,如果用于外部相當于你們提供服務,不需要交個稅;您的分錄是正確的,借 成本 貸 銷項,庫存商品。

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您好,如果你們的活動是用于公司內(nèi)的,那么需要轉出。如果用于外部活動的,且對方給錢的,那么你們需要開發(fā)票,則不需要轉出。
2021-08-02
?你好? ?領用的話 計入 活動費用去 ;到時這個是給? 個人的話? 是要涉及個稅的申報繳納的
2021-08-02
你好,公司承接舉辦活動之類消耗的支出是入福利費,所用的礦泉水進項稅要做進項轉出. 贈送給客人才視同銷售,一般納稅人視同銷售水和白酒的增值稅都是13%.
2021-08-02
1,你這是屬于服務型 企業(yè),金融服務。做賬,按金融服務開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務處理的。
2020-12-16
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