?你好? ?領用的話 計入 活動費用去 ;到時這個是給? 個人的話? 是要涉及個稅的申報繳納的
以往年度我公司收到客戶用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫時均作為視同收入繳納銷項稅,其中僅礦泉水做了進項稅?,F在我們打算把物品用于活動(我公司承接舉辦活動之類的項目)使用掉,物品需要根據購進價格確認收物品的人的個人應稅所得嗎
以往年度我公司收到客戶用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫時均作為視同收入繳納銷項稅,其中僅礦泉水做了進項稅?,F在我們打算把物品用于活動(我公司承接舉辦活動之類的項目)使用掉。進項稅需要轉出嗎?消耗時需要交增值稅嗎?跟個稅這塊有什么關聯嗎
甲公司為增值稅般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%甲公司發(fā)生如下經濟活動:(1)3月10日,甲公司向乙公司銷售批自產商品,售價為1000萬元,該批商品實際成本為600萬元。甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現金折扣為:2/10計算現金折扣時不考慮增值稅,甲公司已于當日發(fā)出商品,甲公司基于對客戶的了解,預計客戶在10天內付款的概率為10%,10天后付款的概率為90%,乙公司于3月25日付款,假定計算現金折扣稅2)6月,銷售批商品給A公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為200萬元,增值稅稅額為26萬元。該批商品的成本為60萬元。A公司收到貨后發(fā)現該批產存在嚴重的質量問題,要求全部退司之前暫未確認收入也暫未有納稅義務。(3)8月,甲公司銷售原材料收入10萬元(不含稅),成本為8萬元。(4)9月,出租包裝物租金收入4萬元,出租無形資產租金收入12萬元,罰款收入6萬元。(5)12月底,甲公司對庫存商品進行盤點后發(fā)現盤虧庫存商品總價值300萬元,購入該批存貨時的進項稅額為39萬元。經查屬于管理不善的原分錄
1、綜合題某市甲日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產高檔化妝品,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔香水精,關稅完稅價格為20萬元,關稅稅率為30%。在海關完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運至公司貨場支付不含稅運費1萬元,取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運費1萬元,取得了小規(guī)模運輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運至受托方處;支付不含稅加工費和輔料費用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產品的銷售價格。本月加工產品已全部收回。(3)公司開展促銷活動向客戶贈送了高檔香水100盒,另將50盒高檔香水用于獎勵公司員工。已知該香水的每盒平均售價為500元,最高售價為680元根據上述資料計算:甲日化公司應納的進口環(huán)節(jié)稅金乙日化廠應代收代繳的消費稅及城建稅根據業(yè)務(3)計算增值稅銷項稅額
1、綜合題某市甲日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產高檔化妝品,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔香水精,關稅完稅價格為20萬元,關稅稅率為30%。在海關完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運至公司貨場支付不含稅運費1萬元,取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運費1萬元,取得了小規(guī)模運輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運至受托方處;支付不含稅加工費和輔料費用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產品的銷售價格。本月加工產品已全部收回。(3)公司開展促銷活動向客戶贈送了高檔香水100盒,另將50盒高檔香水用于獎勵公司員工。已知該香水的每盒平均售價為500元,最高售價為680元根據上述資料計算:(1)甲日化公司應納的進口環(huán)節(jié)稅金(2)乙日化廠應代收代繳的消費稅及城建稅根據業(yè)務(3)計算增值稅銷項稅額。請問第三問怎么做
不是說交易性金融資產的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現出來?我認為分錄那里交易性金融資產應該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數量填錯了,今年匯算清繳已結束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務師考試有獎學金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數應該是填12月份的人數是吧?主要是前面幾個月的人數不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復,日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現在財務系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應收款個人社保公積金……
我報不了個人個稅申報,也不能做福利費。。。。那我能不能視為活動直接使用了呢。。。礦泉水和牙膏牙刷 就在活動中消耗了,還有就是酒,,,老師能不能幫我想想怎么出啊
你好? ?如果是 公司的庫存商品 ;你 公司活動領用? 可以的;? ? 但是你需要有領用單; 比如你什么活動或者部門領用要有部門領導簽字 和單位領導簽字確定你來做賬? ?領用處理即可?
那我不需要再交銷項稅嗎?視同銷售……
因為我進庫存的時候沒做進項稅,我消耗庫存的時候需要交增值稅嗎?交了會不會安全一點呢……
你好 你自己部門領用 是可以不用視同銷售的;? ?你們如果是拿來送人的 就得視同銷售的;? ? ?就要看你用途來判斷的
那送人還得報個稅是嗎?
你好是的。 要按 送人報個稅 ;同時你們還得視同銷售處理的
如果我把它當作銷售,那不是不需要交個稅嗎?但是有個悖論就是沒有錢進來,借方是費用,是這樣嗎?
?你好 銷售的話 是的。就不涉及個稅的 是的? ?視同銷售 借方做費用的??
能不能我把它增值稅交了,不報個稅呢?
?你好? 你送人的胡 要涉及個稅的哦。? ? 到時? 你們有代扣代繳個稅的 義務 避免有風險的?
不送人就不能交增值稅嗎?我用于外部活動提供服務,不交銷項稅嗎?
你好 1. 不送人不使用銷售的; 只是公司的內部 部門領用就不視同銷售的?