?你好? ?領(lǐng)用的話 計入 活動費(fèi)用去 ;到時這個是給? 個人的話? 是要涉及個稅的申報繳納的
以往年度我公司收到客戶用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫時均作為視同收入繳納銷項稅,其中僅礦泉水做了進(jìn)項稅?,F(xiàn)在我們打算把物品用于活動(我公司承接舉辦活動之類的項目)使用掉,物品需要根據(jù)購進(jìn)價格確認(rèn)收物品的人的個人應(yīng)稅所得嗎
以往年度我公司收到客戶用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫時均作為視同收入繳納銷項稅,其中僅礦泉水做了進(jìn)項稅?,F(xiàn)在我們打算把物品用于活動(我公司承接舉辦活動之類的項目)使用掉。進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?消耗時需要交增值稅嗎?跟個稅這塊有什么關(guān)聯(lián)嗎
甲公司為增值稅般納稅人,適用增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)活動:(1)3月10日,甲公司向乙公司銷售批自產(chǎn)商品,售價為1000萬元,該批商品實(shí)際成本為600萬元。甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣為:2/10計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,甲公司已于當(dāng)日發(fā)出商品,甲公司基于對客戶的了解,預(yù)計客戶在10天內(nèi)付款的概率為10%,10天后付款的概率為90%,乙公司于3月25日付款,假定計算現(xiàn)金折扣稅2)6月,銷售批商品給A公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為200萬元,增值稅稅額為26萬元。該批商品的成本為60萬元。A公司收到貨后發(fā)現(xiàn)該批產(chǎn)存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,要求全部退司之前暫未確認(rèn)收入也暫未有納稅義務(wù)。(3)8月,甲公司銷售原材料收入10萬元(不含稅),成本為8萬元。(4)9月,出租包裝物租金收入4萬元,出租無形資產(chǎn)租金收入12萬元,罰款收入6萬元。(5)12月底,甲公司對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)盤虧庫存商品總價值300萬元,購入該批存貨時的進(jìn)項稅額為39萬元。經(jīng)查屬于管理不善的原分錄
1、綜合題某市甲日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批高檔香水精,關(guān)稅完稅價格為20萬元,關(guān)稅稅率為30%。在海關(guān)完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運(yùn)至公司貨場支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運(yùn)至受托方處;支付不含稅加工費(fèi)和輔料費(fèi)用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的銷售價格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。(3)公司開展促銷活動向客戶贈送了高檔香水100盒,另將50盒高檔香水用于獎勵公司員工。已知該香水的每盒平均售價為500元,最高售價為680元根據(jù)上述資料計算:甲日化公司應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金乙日化廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅及城建稅根據(jù)業(yè)務(wù)(3)計算增值稅銷項稅額
1、綜合題某市甲日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批高檔香水精,關(guān)稅完稅價格為20萬元,關(guān)稅稅率為30%。在海關(guān)完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運(yùn)至公司貨場支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票。(2)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購入的原料,成本為50萬元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得了小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票,將貨物運(yùn)至受托方處;支付不含稅加工費(fèi)和輔料費(fèi)用9萬元,取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無同類產(chǎn)品的銷售價格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。(3)公司開展促銷活動向客戶贈送了高檔香水100盒,另將50盒高檔香水用于獎勵公司員工。已知該香水的每盒平均售價為500元,最高售價為680元根據(jù)上述資料計算:(1)甲日化公司應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金(2)乙日化廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅及城建稅根據(jù)業(yè)務(wù)(3)計算增值稅銷項稅額。請問第三問怎么做
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
我報不了個人個稅申報,也不能做福利費(fèi)。。。。那我能不能視為活動直接使用了呢。。。礦泉水和牙膏牙刷 就在活動中消耗了,還有就是酒,,,老師能不能幫我想想怎么出啊
你好? ?如果是 公司的庫存商品 ;你 公司活動領(lǐng)用? 可以的;? ? 但是你需要有領(lǐng)用單; 比如你什么活動或者部門領(lǐng)用要有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確定你來做賬? ?領(lǐng)用處理即可?
那我不需要再交銷項稅嗎?視同銷售……
因?yàn)槲疫M(jìn)庫存的時候沒做進(jìn)項稅,我消耗庫存的時候需要交增值稅嗎?交了會不會安全一點(diǎn)呢……
你好 你自己部門領(lǐng)用 是可以不用視同銷售的;? ?你們?nèi)绻悄脕硭腿说?就得視同銷售的;? ? ?就要看你用途來判斷的
那送人還得報個稅是嗎?
你好是的。 要按 送人報個稅 ;同時你們還得視同銷售處理的
如果我把它當(dāng)作銷售,那不是不需要交個稅嗎?但是有個悖論就是沒有錢進(jìn)來,借方是費(fèi)用,是這樣嗎?
?你好 銷售的話 是的。就不涉及個稅的 是的? ?視同銷售 借方做費(fèi)用的??
能不能我把它增值稅交了,不報個稅呢?
?你好? 你送人的胡 要涉及個稅的哦。? ? 到時? 你們有代扣代繳個稅的 義務(wù) 避免有風(fēng)險的?
不送人就不能交增值稅嗎?我用于外部活動提供服務(wù),不交銷項稅嗎?
你好 1. 不送人不使用銷售的; 只是公司的內(nèi)部 部門領(lǐng)用就不視同銷售的?