無(wú)票,匯算時(shí)要調(diào)增

你好老師,,去年開(kāi)的發(fā)票,給對(duì)方時(shí)對(duì)方說(shuō)過(guò)了匯算清繳了,發(fā)票不能用了。那么,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這張發(fā)票?我們是小規(guī)模納稅人,去年開(kāi)的1%的發(fā)票,今年是免稅,該怎么辦
老師,這兩天付的款,有些發(fā)票要明年開(kāi)給我們了,這個(gè)怎么辦呢,匯算清繳影響嗎?還有一個(gè)房租的發(fā)票,今年五月的,到現(xiàn)在也沒(méi)開(kāi)出來(lái),如果明年開(kāi)出來(lái),還能用嗎?匯算清繳之前開(kāi)出來(lái)的話
你好。老師,我公司去年支付給個(gè)人一筆安裝費(fèi),對(duì)方是個(gè)人沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在今天匯算清繳時(shí)沒(méi)有做調(diào)增處理。現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們自查,像這樣的情況,有沒(méi)有處理辦法
老師,2022年那個(gè)匯算清繳的時(shí)候,有幾筆利息支出是沒(méi)有發(fā)票的,忘記把它調(diào)增了,我可以在23年進(jìn)行調(diào)整嗎?還是說(shuō)不管,還是說(shuō)怎么弄?
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問(wèn)題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒(méi)有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒(méi)有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問(wèn)題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說(shuō)我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),門(mén)票銷(xiāo)售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開(kāi)具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒(méi)說(shuō)幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒(méi)開(kāi),第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買(mǎi)的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶(hù)的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢(qián) 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣(mài)貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車(chē)輛報(bào)廢的車(chē),同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷(xiāo)證明書(shū),如何入賬?憑證怎么做呢


要是2025年6月份開(kāi)出來(lái)呢 怎么處理?還能調(diào)2024年的嗎
2025年6月份開(kāi)出來(lái),不能調(diào)2024年