您好,那你這部分需要調(diào)增了呀
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的,因?yàn)槭杖牒艽?,所以我們想多開一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師,您好: 我們公司18年有筆主營業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對嗎,還是要怎么調(diào)整
你好。老師,我公司去年支付給個(gè)人一筆安裝費(fèi),對方是個(gè)人沒有開具發(fā)票,在今天匯算清繳時(shí)沒有做調(diào)增處理?,F(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們自查,像這樣的情況,有沒有處理辦法
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個(gè) 稅務(wù)通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復(fù)了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結(jié),今天需要申報(bào)增值稅嗎?我是等處理好再申報(bào),還是,今天就報(bào),一直不扣款呢?
我們公司是一般納稅人,去年發(fā)生一筆費(fèi)用,去年已入賬,但沒有取得發(fā)票。今年匯算清繳時(shí),已做了納稅調(diào)增,并補(bǔ)交了稅款。但今年六月份時(shí),又收到了對方公司開給我們的那張費(fèi)用發(fā)票,如何處理呢?
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍(lán)色的高鐵票可以直接用來報(bào)銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動(dòng)仲裁,最終裁決給員工賠償,這個(gè)賠償金還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己單位人鋪的,是做維修費(fèi)還是專用材料費(fèi)
老師好,2008年入賬一臺空調(diào),計(jì)入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計(jì)折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺空調(diào),該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個(gè)賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時(shí)候留了5%殘值,那處置時(shí)候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬自媒體代運(yùn)營費(fèi),對方要分5個(gè)月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認(rèn)定為工傷?
老師簽訂委托報(bào)關(guān)協(xié)議報(bào)關(guān)的5個(gè)商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進(jìn)/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報(bào)關(guān)單編號、收到證件日期怎么填
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現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。有沒有其他辦法。支付給個(gè)人的這個(gè)安裝費(fèi)。是一年內(nèi)多次安裝的師傅的款
這個(gè)肯定目前行不通了這個(gè)