職工薪酬明細(xì)表,你納稅調(diào)減了嗎?你是不是沒有調(diào)減?
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負(fù)數(shù)嗎,還有未分配利潤,我公司是在去年12月底成立,發(fā)了大家11月份的工資,但是沒有計(jì)提,目前報(bào)企業(yè)所得季報(bào)都過不去,因?yàn)闆]有收入,為零,這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢,而且12月份是手工帳,報(bào)表就是負(fù)債表和利潤表就手填就可以吧
個(gè)稅2023年8月和11月份多虛報(bào)了工資,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,季度報(bào)稅,調(diào)整賬務(wù)的時(shí)候,11月份當(dāng)季度12月份調(diào)整了計(jì)提工資數(shù)就可以吧,不需要再做企業(yè)所得稅的分錄調(diào)整吧? 主要是第三季度的8月份工資,在當(dāng)年的12月份做了計(jì)提數(shù)的憑證調(diào)整,所得稅怎么做分錄調(diào)整,因?yàn)槿径鹊睦麧櫴翘潛p的,這一塊有點(diǎn)迷茫轉(zhuǎn)不過來彎,分錄應(yīng)該怎么做
老師您好,請(qǐng)問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師你好! 我24年12月忘記計(jì)提公司承擔(dān)的社保了,25年1月有繳納24年12月社保。那我是不是得在做25年1月賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提24年12月的社保。 我財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,是不是可以借 利潤分配—未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 24年12月份的工資也忘記計(jì)提了,是需要上面的同樣操作嗎?
你好老師,24年11月份和12月份的工資計(jì)提在了25年1月份中,兩月加起來有23萬 借以前年度損溢調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 財(cái)務(wù)報(bào)表在24年第四季度的時(shí)候利潤負(fù)數(shù)6千了 現(xiàn)在匯算清繳,按理總的利潤負(fù)數(shù)應(yīng)該是23.6萬 可是企業(yè)所得稅主表利潤負(fù)數(shù)6千,是怎么回事 職工薪酬納稅調(diào)整表加上了11月和12月的工資23萬
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
如果已經(jīng)調(diào)減了,那你調(diào)減之后的利潤是多少?
應(yīng)該是沒調(diào)減, 1月到10月工資91萬 以前年度損溢11月12月工資23萬,帳載金額和實(shí)際發(fā)生額是不是調(diào)91萬,秋收金額114萬 之前我全部填114萬,所以沒有調(diào)減
實(shí)際金額、稅收金額加上你補(bǔ)計(jì)提的這一部分。賬載金額不要填寫補(bǔ)計(jì)提的這一部分。
多謝 請(qǐng)問老師, 圖片上的內(nèi)容是不是要把A107020這個(gè)表單刪掉不需要填寫,是不是這個(gè)意思
你好,你享受的是哪一個(gè)政策?你選的這個(gè)表格,你享受是哪一個(gè)?
可能是我選錯(cuò)了表單 老師,24年第四季度的附加稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了,在25年1月份補(bǔ)提了232元 借以前年度損溢調(diào)整 現(xiàn)在這筆費(fèi)用匯算應(yīng)該填寫在哪里呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中有5萬是沒有發(fā)票的,需要調(diào)增我填寫在了30欄賬載金額 是填錯(cuò)了了嗎
沒有問題 正確的的
好的 24年財(cái)務(wù)表需要改嗎 以前年度損溢工資和忘記計(jì)提的附加稅
不需要修改的 賬務(wù)處理,直接都做到2025年了。 借,利潤分配未分配利潤 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 匯算清繳,納稅調(diào)減。
匯算清繳后要申報(bào)24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表,漏計(jì)提以前年度損溢部分不用加上去,根據(jù)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳是嗎
不需要 匯算清繳調(diào)整
那利潤報(bào)表就跟匯算清繳中的利潤不一致了
對(duì)的是的不一致的
沒關(guān)系的嗎
對(duì)的是的,沒有關(guān)系,有關(guān)系的話就不會(huì)讓你給我做了,還有其他的什么問題嗎?你反結(jié)賬修改嗎?修改你就去修改財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣方便的話你就把結(jié)賬修改吧
沒有其他問題了 反結(jié)賬修改你指的是反賬修改什么????
對(duì)的是的是這個(gè)意思,反到2024年去修改