你好,這個要去更正申報了。
殘疾人保障金工資總額怎么計算,要跟個稅申報系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
5月匯算清繳用了以前年度損益科目,第三季度申報的時候所得稅申報表利潤總額與利潤表利潤總額不一致,少了以前年度損益,怎么怎么處理
應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費,匯算清繳時是拿個稅申報工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對比,還是和應(yīng)付工資對比呢?因為這部分福利費也沒申報個稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個稅申報的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費
所得稅匯算清繳提示利潤總額跟年度會計報表利潤總額不一致,因為稅金附加計提少了,我是按所屬期填寫的
23年個稅申報少報了兩個月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報了嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那會不會產(chǎn)生滯納金
能直接調(diào)減費用嗎
你好,補稅的話,就有滯納金。 這樣直接調(diào)費用不規(guī)范
22年23年是都不對,不懂同事是怎么申報的
你好,你如果想做正規(guī)就去跟蹤申報。
你如果想做正規(guī)就去更正申報。
想先不理了,想直接按賬面的做會算了不懂到時候稅局會不會對比
你好,有可能會的,但是這個風(fēng)險反正也不是很大。
好的,那先不理了
你好,可以的,可以先這樣。