同學(xué),你好 嗯嗯,是的
計(jì)提的工資,有的員工因?yàn)樯矸葑C錯(cuò)誤申報(bào)不了,導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)少,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我是不是要把差額調(diào)減出來(lái)申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,我公司22年工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅工資薪金稅前扣除數(shù)相差2700元,是因?yàn)橛幸粋€(gè)員工提供身份證號(hào)錯(cuò)了,后來(lái)不到一個(gè)月離職了,所以沒(méi)有申報(bào)他的工資薪金所得,系統(tǒng)會(huì)不會(huì)比對(duì)出來(lái),要怎么處理
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師,有家公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅400多,可個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和匯算清繳工資數(shù)據(jù)不一致,這樣能退下來(lái)嗎?會(huì)不會(huì)出稽查通知書的?
老師:您好!想請(qǐng)教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254,利潤(rùn)總額是379187,后來(lái)申報(bào)后調(diào)金蝶賬,(把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838,利潤(rùn)總額為383371)今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的,現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請(qǐng)教下,背景:?jiǎn)T工之前預(yù)支過(guò)100元,現(xiàn)在過(guò)來(lái)報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬(wàn),這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營(yíng)業(yè)額收入30萬(wàn),我應(yīng)該注冊(cè)公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?
只要我調(diào)減出來(lái)申報(bào)了企業(yè)所得稅,后面稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)我計(jì)提數(shù)據(jù)和申報(bào)數(shù)據(jù)不符也沒(méi)有關(guān)系是嗎?
同學(xué),你好 員工工資這部分費(fèi)用不能扣除,費(fèi)用要調(diào)減,要補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅 計(jì)提和申報(bào)不符不要緊的
業(yè)務(wù)員先預(yù)借招待費(fèi),差月才給發(fā)票可以嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
員工借支,填借支單審批做原始憑證可以嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
員工預(yù)支招待費(fèi),要填借支單嗎?還是直接用銀行轉(zhuǎn)賬記錄做原始憑證就可以
同學(xué),你好 填借支單,銀行回單,這些都要
借支單還有工資表,自制的內(nèi)部憑證,公司領(lǐng)導(dǎo)要簽字嗎,需要蓋公章嗎?
同學(xué),你好 領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以
借支收回,可以只附發(fā)票 做其他應(yīng)收款吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
小企業(yè),法人可以直接做財(cái)務(wù)嗎
同學(xué),你好 一般是需要其他人做財(cái)務(wù)的
開票呢,可以法人開嗎
同學(xué),你好 這個(gè)可以的