你好,你準(zhǔn)備補(bǔ)申報(bào)的嗎?如果準(zhǔn)備補(bǔ)的話可以。
老師,23年一季度公司要交18000的所得稅,暫時(shí)還沒申報(bào)。年度匯算清繳也沒做。如果先做年度匯算清繳,會(huì)不會(huì)少交一點(diǎn)所得稅?那又怎么合理避稅呢?
老是,請(qǐng)問,我22年度的匯算清繳是退稅3千,在23年,先申報(bào)22年度的混算清繳,在申報(bào)23年第一季度企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損,可以不退稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),是先把年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了之后再申報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào),還是先申報(bào)所得稅匯算清繳后再申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,2023年有些費(fèi)用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
2023.12計(jì)提的獎(jiǎng)金,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前決定不發(fā)了,那憑證怎么處理?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)?2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)要做什么調(diào)整嗎?
23年個(gè)稅申報(bào)少報(bào)了兩個(gè)月,跟所得稅匯算清繳金額不一致,怎么處理呢,可以先把匯算清繳報(bào)了嗎
老師,公司給個(gè)人開票,只需要個(gè)人姓名就可以了吧
老師你好我是一般納稅人,我截止到2024年末累計(jì)虧損321萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓自行查賬,老板的意思想交點(diǎn)所得稅,我想問下老師我怎么能交上所得稅呢?是需要把321萬都抵沒嗎?
會(huì)計(jì)核算一般采用收付實(shí)現(xiàn)制,但經(jīng)營性收支業(yè)務(wù)核算可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。 老師你好,怎么來理解這一句話呢?
老師 公司賬戶里沒錢了 員工從私人賬戶里代繳了增值稅應(yīng)該怎么做憑證啊?是昨天月底交的稅款,公司賬戶還要等幾天才有錢款到賬,才能還他
老板直接付款了,現(xiàn)在發(fā)過來合同是機(jī)耕服務(wù)費(fèi)和發(fā)票,讓入賬,怎么入呢?不是我們主要的業(yè)務(wù),這筆分錄做 借其他業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款—老板 可以嗎?
老師問下,公司賬戶向銀行貸款了一筆款,但是用于另一個(gè)公司賬戶購材料款,這筆賬怎么轉(zhuǎn)?
老師好,快遞公司的賬務(wù)處理會(huì)不會(huì)很累
老師,職工養(yǎng)老社保繳費(fèi)證明在哪里可以打印?
你好 公司小微企業(yè)開工時(shí)購買了沙子水泥材料等款含稅開票20萬 怎么做憑證呢
郭老師,收到以前月份的水電費(fèi)怎么做賬
我們公司屬于小規(guī)模去年9月開張,23年只報(bào)了四季度的稅,當(dāng)時(shí)個(gè)稅報(bào)了12月份的 前兩個(gè)月的沒有報(bào),現(xiàn)在提交給稅務(wù)的企業(yè)年報(bào)上的職工工資累計(jì)了三個(gè)月的金額,不知道要不要緊,工資分別計(jì)入了營業(yè)成本和管理費(fèi)用里面,后面如果需要補(bǔ)報(bào)的話,會(huì)不會(huì)處罰我們呢
好,你沒有申報(bào),不允許抵扣所得稅,你后期補(bǔ)不報(bào)?
我可以補(bǔ)報(bào)的,我怕會(huì)有什么后果
補(bǔ)報(bào)上沒有后果。這個(gè)月底完成。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快