 
                            你好,是的,你更正了未分配的金額,就會(huì)導(dǎo)致差異,這個(gè)是正常的了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)我通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提了去年的城建稅。現(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤(rùn)了,就差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報(bào)表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報(bào)表需要改嗎,需要申請(qǐng)更正報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,提交給稅局的股權(quán)變更的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽不等,查了未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)科目在加上以前年度損益調(diào)整都不對(duì),要怎么處理啊
老師您好,22年合作社收到政府的補(bǔ)貼,當(dāng)時(shí)借記銀行收款,貸記其他收益,現(xiàn)在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末減期初的差額跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不相等了,這應(yīng)該怎么處理?
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤(rùn)增加356007.86元, 在匯算清繳申報(bào)時(shí)提示利潤(rùn)總額和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致,去修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因?yàn)殄e(cuò)賬里的有些是去年確實(shí)是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢?cè)趺凑{(diào)2022年度財(cái)務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個(gè)項(xiàng)目?單獨(dú)調(diào)22年期末未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平,如果也調(diào)上面對(duì)應(yīng)的負(fù)債,會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì),利潤(rùn)表因?yàn)橐彩钦{(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對(duì)的,說(shuō)明調(diào)之后也對(duì)。
老師,前幾年有個(gè)問(wèn)題被稅務(wù)查出來(lái),需要,更正,所以用了以前年度損益科目。但是生成的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債的期末-期初,不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。差額就是以前年度損益的數(shù)值,這是怎么回事
 
                老師 受益人備案必須要做嗎
請(qǐng)問(wèn)賣錢紙是什么經(jīng)營(yíng)范圍
個(gè)體工商戶查賬征收,怎么開(kāi)始建賬,需要什么賬本
老師 我這個(gè)月開(kāi)了126萬(wàn)的發(fā)票 有13%6%9%3% 要交65886.87的稅 這個(gè)怎么算要交多少的城建稅和教育附加稅和地方教育附加稅呀
老師你好,人力資源公司,和A,B簽的三方協(xié)議,開(kāi)票收款,公戶已到賬,本來(lái)應(yīng)該走公戶轉(zhuǎn),但是法人他用自己的錢給轉(zhuǎn)了,這個(gè)怎么報(bào)給他呀
老師你好!想問(wèn)一個(gè)實(shí)操問(wèn)題! 例如說(shuō)A公司以公司的性質(zhì)投資入股給B公司。B公司破產(chǎn)了要注銷。A公司這比投資款也拿不回來(lái)了。 請(qǐng)問(wèn):除了一個(gè)工商注銷證明以外需要B公司提供什么樣的證明做賬?怎么入這個(gè)賬好?分錄怎么寫?
酒店公司用充值房卡抵裝修費(fèi),怎樣做賬
老師,勞務(wù)報(bào)酬所得不是三級(jí)超額累進(jìn)稅率嗎?為什么勞務(wù)報(bào)酬不屬于累進(jìn)預(yù)扣法報(bào)稅呢?
張雪瑞老師你在嗎?稅務(wù)看到調(diào)整的科目了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有張發(fā)票抬頭開(kāi)的個(gè)人,公司報(bào)銷入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——交通費(fèi),沒(méi)有納稅調(diào)增,今年如果能紅沖重開(kāi)是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——交通費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——交通費(fèi)正數(shù),附上公司抬頭發(fā)票,是不是就可以了


老師,差額我算了算也不是交的企業(yè)所得稅的金額
你好,你看未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬,發(fā)生了幾筆,應(yīng)該就是這個(gè)金額。
老師,如果21年沒(méi)更正前交了企稅虧損第二年退了,現(xiàn)在更正后重新算的凈利潤(rùn)交的企業(yè)所得稅,之前那筆記在未分配利潤(rùn)科目的是不是紅沖或者記到什么科目?就是記到未分配利潤(rùn)科目這個(gè)差
你好,這個(gè)是做紅沖的了
老師,原來(lái)21計(jì)提那個(gè)費(fèi)用也紅沖嗎,
你好,是的,是需要的。多計(jì)提了
老師,那筆退回的直接做紅沖借所得稅費(fèi)用貸未分配利潤(rùn)可以嗎
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
老師,記到今年的紅沖費(fèi)用明年匯算清繳還需要調(diào)增嗎?
你好,明年不需要再調(diào)了