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老師,21年有個政府補助記在專項應(yīng)付款科目,現(xiàn)在更正了21年的報表交了企稅,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中未分配利潤科目差跟利潤表不相等了是怎么回事?再問年度財務(wù)報表年報也一起更正是吧

2025-05-14 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 09:38

你好,是的,你更正了未分配的金額,就會導(dǎo)致差異,這個是正常的了。

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快賬用戶9083 追問 2025-05-14 09:43

老師,差額我算了算也不是交的企業(yè)所得稅的金額

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齊紅老師 解答 2025-05-14 09:53

你好,你看未分配利潤的明細賬,發(fā)生了幾筆,應(yīng)該就是這個金額。

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快賬用戶9083 追問 2025-05-14 10:57

老師,如果21年沒更正前交了企稅虧損第二年退了,現(xiàn)在更正后重新算的凈利潤交的企業(yè)所得稅,之前那筆記在未分配利潤科目的是不是紅沖或者記到什么科目?就是記到未分配利潤科目這個差

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齊紅老師 解答 2025-05-14 11:09

你好,這個是做紅沖的了

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快賬用戶9083 追問 2025-05-14 11:12

老師,原來21計提那個費用也紅沖嗎,

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齊紅老師 解答 2025-05-14 11:16

你好,是的,是需要的。多計提了

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快賬用戶9083 追問 2025-05-14 11:20

老師,那筆退回的直接做紅沖借所得稅費用貸未分配利潤可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-14 11:22

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶9083 追問 2025-05-14 11:27

老師,記到今年的紅沖費用明年匯算清繳還需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 11:28

你好,明年不需要再調(diào)了

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