你好,這是因為財務(wù)軟件只是根據(jù)科目余額生成報表 需要對生成的報表調(diào)整下資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表凈利潤本期數(shù)不等于累計數(shù),原因是什么? 你好,應(yīng)當(dāng)是凈利潤的本年累計,如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),需要考慮進(jìn)來。 老師,以前年度損益調(diào)整這個科目沒有數(shù)呢
以前多記了費用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計數(shù)據(jù)就不等
老師,前幾年有個問題被稅務(wù)查出來,需要,更正,所以用了以前年度損益科目。但是生成的報表,資產(chǎn)負(fù)債的期末-期初,不等于利潤表的凈利潤。差額就是以前年度損益的數(shù)值,這是怎么回事
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末?期初不等于利潤表凈利潤,跟走以前年度損益有關(guān)嗎?那他倆的差額是不是多出來的以前年度損益數(shù)么
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
怎么調(diào)整,做個什么樣的分錄還是?
不做分錄,就是每次把資產(chǎn)負(fù)債表手工改下
以后每個月都改嗎?還有其他方法嗎?
手工結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤也不行
如果軟件是可以編輯的,可以讓銷售軟件的客戶經(jīng)理給設(shè)置下取數(shù)公式
調(diào)哪個科目?期初還是期末,哪一個科目
你好,科目不用調(diào)整的,也不用做分錄, 只是對財務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表公式設(shè)置下
資產(chǎn)負(fù)債表哪個科目設(shè)置?年初還是年末
不改有影響嗎
不是科目設(shè)置啊,是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式
要不就是把報表生成后,在excel表上把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤手工改下
改期初還是期末
找到可以修改公式的資產(chǎn)負(fù)債表啦,怎么修改取數(shù)公式,修改成什么樣
修改起初數(shù)據(jù),因為調(diào)整的是上年的
要找客戶經(jīng)理,里面的公式和平??吹降牟灰粯?