你好,對(duì)的是的,做了以前年度損益調(diào)整,或是做了分紅,計(jì)提了盈余公積都會(huì)有影響 差額正好是以前年度損益調(diào)整的金額
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
以前多記了費(fèi)用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
你好 老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤+凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤嗎? 我看了差額也不等于 以前年度損益調(diào)整么? 那個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配未分配 期末減 期初 不等于利潤表 凈利潤累計(jì)數(shù) 是因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整是嗎?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
老師我走了以前年度損益調(diào)整就要填報(bào)表嗎?不調(diào)不行嗎
可以不調(diào)整的,不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。
他倆的差額也不等于以前年度損益調(diào)整,這是什么原因
那你就挨個(gè)月核對(duì)一下,從幾月份開始的不一致 當(dāng)月的那個(gè)不一致的,你用科目余額表里面的損益類的發(fā)生額和利潤表里面的核對(duì)。
余額表里的數(shù)跟利潤表一致呀,
那你去看一下你的本年利潤是不是等于利潤表里面的利潤總額?本年利潤當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)沒有 是從1月份開始有余額的嗎?
不等于,結(jié)轉(zhuǎn)了,是從1月開始
你看一下本年利潤等于凈利潤嗎?你有所得稅。如果有所得稅的話,等應(yīng)該等于凈利潤。
沒有所得稅23年,不等于
不等于就不對(duì),你再去核對(duì)一下吧,這個(gè)凈利潤一定等于你的本年利潤。
是本年利潤的累計(jì)數(shù)等于凈利潤的累計(jì)數(shù)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
不等于我應(yīng)該怎么找原因
你就按照我上面的每個(gè)月去查一下的,先看一下你的科目余額表和你的利潤表,損益類的科目發(fā)生額是不是一樣的。如果一樣的話,你再去核對(duì)一下當(dāng)月的本年利潤和本月的凈利潤是不是一樣。這是第一個(gè)月,然后第二個(gè)月以此類推。
老師他2月份余額表里主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入有余額呢,這是不是不對(duì)
不對(duì),損益類的科目沒有余額。
老師他2月份沒結(jié)轉(zhuǎn)損益跟我的本年利潤不等于凈利潤是不是跟這個(gè)有關(guān)系呀?這個(gè)應(yīng)該怎么改
是的對(duì)的,有關(guān)系的,你可以試一下的同學(xué)。