你好,對(duì)的是的,做了以前年度損益調(diào)整,或是做了分紅,計(jì)提了盈余公積都會(huì)有影響 差額正好是以前年度損益調(diào)整的金額

做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
以前多記了費(fèi)用,現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整,但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,做出來的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問是這樣理解嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配未分配 期末減 期初 不等于利潤表 凈利潤累計(jì)數(shù) 是因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整是嗎?
老師,我24年資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤分配期初減期末不等于我利潤表凈利潤,剛好差額是我那個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常


老師我走了以前年度損益調(diào)整就要填報(bào)表嗎?不調(diào)不行嗎
可以不調(diào)整的,不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。
他倆的差額也不等于以前年度損益調(diào)整,這是什么原因
那你就挨個(gè)月核對(duì)一下,從幾月份開始的不一致 當(dāng)月的那個(gè)不一致的,你用科目余額表里面的損益類的發(fā)生額和利潤表里面的核對(duì)。
余額表里的數(shù)跟利潤表一致呀,
那你去看一下你的本年利潤是不是等于利潤表里面的利潤總額?本年利潤當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)沒有 是從1月份開始有余額的嗎?
不等于,結(jié)轉(zhuǎn)了,是從1月開始
你看一下本年利潤等于凈利潤嗎?你有所得稅。如果有所得稅的話,等應(yīng)該等于凈利潤。
沒有所得稅23年,不等于
不等于就不對(duì),你再去核對(duì)一下吧,這個(gè)凈利潤一定等于你的本年利潤。
是本年利潤的累計(jì)數(shù)等于凈利潤的累計(jì)數(shù)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
不等于我應(yīng)該怎么找原因
你就按照我上面的每個(gè)月去查一下的,先看一下你的科目余額表和你的利潤表,損益類的科目發(fā)生額是不是一樣的。如果一樣的話,你再去核對(duì)一下當(dāng)月的本年利潤和本月的凈利潤是不是一樣。這是第一個(gè)月,然后第二個(gè)月以此類推。
老師他2月份余額表里主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入有余額呢,這是不是不對(duì)
不對(duì),損益類的科目沒有余額。
老師他2月份沒結(jié)轉(zhuǎn)損益跟我的本年利潤不等于凈利潤是不是跟這個(gè)有關(guān)系呀?這個(gè)應(yīng)該怎么改
是的對(duì)的,有關(guān)系的,你可以試一下的同學(xué)。