你好,還按照賬面的金額填寫,稅收金額吧無(wú)票的這部分剔除掉 之前賬面如果稅收金額是按照正常填寫的,這 筆不做調(diào)增

1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬(wàn),第四列填寫的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
我想問(wèn)一下 我家公司去年賣車,算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫呢?他那個(gè)車購(gòu)入的時(shí)候一開始發(fā)票沒(méi)有給到我們,所以沒(méi)有做賬,現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了,也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
某公司2016年所得稅匯算清繳時(shí),年度利潤(rùn)表上反映的全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為30000000元,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)收入。利潤(rùn)總額為1180000元,所得稅稅率為25%。其中:(1)財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶列支:從其他企業(yè)借入1000000元資金,支付的2016年度借款利息為200000元,同期同類銀行貸款年利率為10%。(2)管理費(fèi)用賬戶列支:業(yè)務(wù)招待費(fèi)300000元;新產(chǎn)品研究研究開發(fā)費(fèi)用共計(jì)550000元。(3)營(yíng)業(yè)外支出賬戶列支:稅收滯納金和罰款12000元;與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的非廣告性質(zhì)贊助支出100000元。(4)職工總數(shù)200人,全年實(shí)際發(fā)放工資總額2200000元,均屬合理的工資薪金支出。其中,符合《殘疾人保障法》規(guī)定的殘疾人工資薪金200000元。(5)實(shí)際撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)40000元,實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)支出400000元,實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出70000元。(6)投資收益賬戶中包含國(guó)債利息收入20000元。(7)本期按企業(yè)選定的折舊年限計(jì)算的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為86000元,按稅法規(guī)定的折舊年限計(jì)算的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為80000元。根據(jù)上述資料,請(qǐng)回答以下問(wèn)題:應(yīng)調(diào)整金額為
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老師您告知我的,請(qǐng)老師回答我最新問(wèn)題?
老師您好,我這邊有一個(gè)外國(guó)人,要怎么給她申報(bào)個(gè)稅呢?我只有對(duì)方的護(hù)照號(hào)
?老師,你好,食品制造業(yè)開面包邊角料銷售發(fā)票收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,假設(shè)面包銷售了6噸,面角料銷售了10噸,怎么做賬算成本呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
客戶在餐廳消費(fèi)500,收到這500是按500確認(rèn)收入,公司是小規(guī)模,還是按小規(guī)模的稅率除以1.03之后確認(rèn)收入
請(qǐng)問(wèn)一下每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)持平的情況下,企業(yè)還要額外繳納什么稅,企業(yè)所得稅不算到時(shí)候不是要匯算清繳,謝謝老師
公司注冊(cè)登記時(shí)的股東有5人,公司為了集資,另外拉了幾個(gè)人入股,對(duì)外這些人是沒(méi)有股份的,當(dāng)時(shí)投錢進(jìn)來(lái)是也是以投資款的名義打入公司賬戶并記賬入實(shí)收資本賬戶,這樣就導(dǎo)致公司賬面的股東與工商登記的的股東不一致,現(xiàn)在想要將公司賬面上的股東與工商登記股東調(diào)為一致,在所有股東都同意以待持股方式操作的情況下,應(yīng)該準(zhǔn)備哪些資料調(diào)賬?
交易性金融資產(chǎn)屬于什么會(huì)計(jì)科目,在資產(chǎn)類科目找不到
你好,請(qǐng)問(wèn)變更股權(quán)要注意什么呢?繳稅盡可能的減少
你好,老師,我想用同一個(gè)地址,不同的法人去注冊(cè)公司。第一個(gè)公司已經(jīng)注冊(cè)好了。 那另一個(gè)公司沒(méi)有租賃合同,讓有租賃合同的提供無(wú)償給對(duì)方公司用于注冊(cè)公司。這種可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下專票抵扣方面的問(wèn)題 A工程專票上個(gè)月開的銷項(xiàng)票 是專票沒(méi)有開進(jìn)項(xiàng),已交稅。這個(gè)月才開進(jìn)來(lái)a工程的進(jìn)項(xiàng)票,但是是普票不抵扣,但是材料是專票 。 這個(gè)月有B工程的銷項(xiàng)專票 請(qǐng)問(wèn):這個(gè)月才開進(jìn)來(lái)A工程的材料進(jìn)項(xiàng)專票 可以和b工程的銷項(xiàng)票抵扣嗎?
一次性鼻氧管放入什么稅收分類中


折舊賬面的按照賬上的填寫,之前稅收的都正常填寫,就不需要調(diào)增,稅收的不調(diào)還正常計(jì)算
無(wú)票的應(yīng)該要調(diào)整吧?
要調(diào)增的,再匯算前取得發(fā)票就不用